| [ 索引號(hào) ] | 11500221009304828R/2024-00035 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政、金融、審計(jì) | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 長壽區(qū)八顆街道 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-06-07 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-06-07 |
重慶市長壽區(qū)八顆街道2019年部門決算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行黨和國家的路線方針、政策以及市、區(qū)關(guān)于街道工作方面的要求,制訂具體的管理辦法并組織實(shí)施,負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)濟(jì)社會(huì)統(tǒng)計(jì)、扶貧開發(fā)、農(nóng)村經(jīng)營管理;2.指導(dǎo)、搞好轄區(qū)內(nèi)居委會(huì)的工作,支持、幫助居民委員會(huì)加強(qiáng)思想、組織、制度建設(shè),向上級(jí)人民政府和有關(guān)部門及時(shí)反映居民的意見、建議和要求,3.抓好村居文化建設(shè),開展文明街道、文明單位、文明小區(qū)建設(shè)活動(dòng),組織居民開展經(jīng)常性的文化、娛樂、體育活動(dòng);4.負(fù)責(zé)街道平安穩(wěn)定工作,做好人民調(diào)解、治安保衛(wèi)工作,加強(qiáng)對(duì)違法青少年的幫教轉(zhuǎn)化,保護(hù)老人、婦女、兒童的合法權(quán)益;5.協(xié)助有關(guān)部門做好轄區(qū)民政、教育、衛(wèi)生、計(jì)生、老齡事業(yè)發(fā)展、文化、體育、社會(huì)救助、殘疾人事業(yè)、勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì)保障、社區(qū)建設(shè)管理、自治組織建設(shè)、物業(yè)管理工作;6.做好轄區(qū)國防教育、民兵訓(xùn)練和公民服兵役工作;7.負(fù)責(zé)在轄區(qū)開展普法教育工作,做好民事調(diào)解,開展法律咨詢、信訪、服務(wù)等工作,維護(hù)居民的合法權(quán)益,社會(huì)治安綜合治理、防范和處理邪教,搞好轄區(qū)內(nèi)社會(huì)管理綜合治理工作;8.負(fù)責(zé)本轄區(qū)的村鎮(zhèn)規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設(shè)、市政公用、市容環(huán)衛(wèi)、環(huán)境保護(hù)工作;9.負(fù)責(zé)本轄區(qū)的綜合執(zhí)法工作,農(nóng)林水利、規(guī)劃建設(shè)、環(huán)境保護(hù)、衛(wèi)生健康、文化旅游、民政管理、消防管理等領(lǐng)域的行政執(zhí)法權(quán),維護(hù)轄區(qū)的良好秩序;10.做好轄區(qū)安全工作、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、耕地保護(hù)工作;11.負(fù)責(zé)研究轄區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的規(guī)劃,道路交通建設(shè)、違法建筑整治等,協(xié)助有關(guān)部門抓好安全生產(chǎn)工作;12.配合有關(guān)部門做好轄區(qū)內(nèi)的三防、搶險(xiǎn)、救災(zāi)、安全生產(chǎn)檢查等工作;13.負(fù)責(zé)財(cái)政收支、預(yù)決算、財(cái)務(wù)管理、惠農(nóng)資金兌付等工作;14.承辦上級(jí)交辦的其他工作。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
黨政辦公室:統(tǒng)籌負(fù)責(zé)紀(jì)檢、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、法制、武裝、編制、人事、民宗僑臺(tái)以及綜合協(xié)調(diào)、文秘等職責(zé);
黨建工作辦公室:統(tǒng)籌負(fù)責(zé)基層黨建、群團(tuán)等職責(zé);
經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室:統(tǒng)籌負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、農(nóng)村經(jīng)營管理、經(jīng)濟(jì)社會(huì)統(tǒng)計(jì)、扶貧開發(fā)等職責(zé);
民政和社區(qū)事務(wù)辦公室:統(tǒng)籌負(fù)責(zé)民政、教育、衛(wèi)生、計(jì)生、文化、體育、社會(huì)救助、殘疾人事業(yè)、勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì)保障、老齡事業(yè)發(fā)展等職責(zé);
平安建設(shè)辦公室:統(tǒng)籌負(fù)責(zé)信訪、社會(huì)治安綜合治理、防范和處理邪教等職責(zé);
規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室:統(tǒng)籌負(fù)責(zé)村鎮(zhèn)規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設(shè)、市政公用、市容環(huán)衛(wèi)、環(huán)境保護(hù)等職責(zé);
財(cái)政辦公室:統(tǒng)籌負(fù)責(zé)財(cái)政收支、預(yù)決算、總會(huì)計(jì)、惠農(nóng)資金兌付、財(cái)政資金監(jiān)督檢查、績效評(píng)價(jià)、村級(jí)財(cái)務(wù)管理等職責(zé);
應(yīng)急管理辦公室:統(tǒng)籌負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管、應(yīng)急管理等職責(zé);承擔(dān)消防管理工作任務(wù);
人大辦公室:承辦街道人大工作委員會(huì)決定事項(xiàng)實(shí)施的督促、檢查;承辦街道人大工作委員會(huì)的各項(xiàng)會(huì)議;做好本轄區(qū)內(nèi)的區(qū)人大代表聯(lián)系,以及區(qū)人大代表視察、調(diào)研、執(zhí)法檢查、工作評(píng)議等履職服務(wù)保障;協(xié)助做好區(qū)人大代表議案、建議督辦等工作;
綜合行政執(zhí)法辦公室:集中行使依法授權(quán)或委托的農(nóng)林水利、規(guī)劃建設(shè)、環(huán)境保護(hù)、城市管理、衛(wèi)生健康、文化旅游、民政、消防管理等領(lǐng)域的行政執(zhí)法權(quán);
社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心:主要承擔(dān)對(duì)社區(qū)服務(wù)工作的統(tǒng)籌指導(dǎo)、物業(yè)、環(huán)境衛(wèi)生、社會(huì)事務(wù)等方面服務(wù)工作;
社區(qū)文化服務(wù)中心:主要承擔(dān)文化、旅游、體育、廣播電視等方面服務(wù)工作;
勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所:主要承擔(dān)城鄉(xiāng)居民就業(yè)、再就業(yè)和農(nóng)村富余勞動(dòng)力培訓(xùn)及轉(zhuǎn)移、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)及合作醫(yī)療保險(xiǎn)等工作;
退役軍人服務(wù)站:主要承擔(dān)關(guān)系轉(zhuǎn)接、聯(lián)絡(luò)接待、困難幫扶、信息采集、情況反映、立功喜報(bào)、懸掛光榮牌和“八一”、春節(jié)等節(jié)日以及重大變故走訪慰問等具體事務(wù),搭建政策咨詢、幫扶援助、溝通聯(lián)系、學(xué)習(xí)交流等活動(dòng)場所;
綜合行政執(zhí)法大隊(duì):與綜合行政執(zhí)法辦公室實(shí)行統(tǒng)籌運(yùn)行的機(jī)制,集中行使依法授權(quán)或委托的農(nóng)林水利、規(guī)劃建設(shè)、衛(wèi)生健康、市容環(huán)衛(wèi)、環(huán)境保護(hù)、文化旅游、民政、消防管理等領(lǐng)域的行政監(jiān)督權(quán)和行政處罰權(quán);
農(nóng)業(yè)服務(wù)中心:主要承擔(dān)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、畜牧、農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)、扶貧等方面技術(shù)推廣、服務(wù)保障等工作;
建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心:主要承擔(dān)城鄉(xiāng)建設(shè)管理、環(huán)境保護(hù)、城市管理等事務(wù)性工作。
(三)單位構(gòu)成。本單位為一級(jí)預(yù)算單位,部門決算機(jī)構(gòu)共11個(gè),均屬街道分設(shè)的內(nèi)部機(jī)構(gòu),其中行政序列的有4個(gè),事業(yè)序列的有7個(gè),街道年末實(shí)有人數(shù)89人。在職人數(shù)中行政45人,事業(yè)44人。
(四)機(jī)構(gòu)改革情況。
本年度因機(jī)構(gòu)改革畜牧站并入街鎮(zhèn)管理導(dǎo)致事業(yè)人員較上年增加12人,同時(shí)人員保障經(jīng)費(fèi)增加。
二、單位 決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2019年度收入總計(jì)為4,128.81萬元,支出總計(jì)4,128.81萬元。收支較上年決算數(shù)增加345.84萬元、增長率為9.14%,主要原因是機(jī)構(gòu)改革畜牧站并入工資福利支出增加以及各類民政救助項(xiàng)目資金增加。
2.收入情況。2019年度收入合計(jì)4,128.81萬元,較上年決算數(shù)增加345.84萬元,增長9.14%,主要原因是工資福利支出以及項(xiàng)目支出增加。其中:財(cái)政撥款收入4,128.81萬元,占100.00%。
3.支出情況。2019年度支出合計(jì)4,128.81萬元,較上年決算數(shù)增加345.84萬元,增長9.14%,主要原因是工資福利支出增加、民政救助項(xiàng)目資金投入增加。其中:基本支出1,951.54萬元,占47.27%;項(xiàng)目支出2,177.27萬元,占52.73%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為4,128.81萬元。相較于2018年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加345.84萬元,增長9.14%。主要原因是工資福利支出以及民政項(xiàng)目支出增加。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3,928.61萬元,較上年決算數(shù)增加187.60萬元,增長5.01%。主要原因是機(jī)構(gòu)改革畜牧站并入工資福利等支出增加以及民政救助資金增加。此外,本單位上年度財(cái)政撥款無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
2.支出情況。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,928.61萬元,較上年決算數(shù)增加187.60萬元,增長5.01%。主要原因是機(jī)構(gòu)改革畜牧站并入工資福利等支出增加以及民政救助資金增加。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。我單位2019年財(cái)政撥款無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余
4.比較情況。本單位2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算與決算一致,無差異。主要用于以下幾個(gè)方面:一般公共服務(wù)支出1,027.88萬元,占26.16%;文化旅游體育與傳媒支出47.40萬元,占1.21%;社會(huì)保障與就業(yè)支出1,654.10萬元,占42.10%;衛(wèi)生健康支出90.61萬元,占2.31%;節(jié)能環(huán)保支出97.79萬元,占2.49%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出79.14萬元,占2.01%;農(nóng)林水支出757.72萬元,占19.29%;住房保障支出173.61萬元,占4.42%,;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0.36萬元,占0.01%。
(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共財(cái)政撥款基本支出1,951.54萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)1,660.87萬元,較上年決算數(shù)增加237.94萬元,增長16.72%,主要原因是機(jī)構(gòu)改革畜牧站并入街道以及正常晉級(jí)晉檔。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)290.67萬元,較上年決算數(shù)增加44.45萬元,增長13.26%,主要原因是人員增加涉及辦公用品采購等。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初年末無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。本年收入200.20萬元,較上年決算數(shù)增加158.24萬元,增長377.12%,主要原因是項(xiàng)目建設(shè)資金投入增加。2019年支出為200.20萬元,較上年決算數(shù)增加158.24萬元,增長377.12%,主要原因是用于農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)12.73萬元,較年初預(yù)算數(shù)12.75萬元減少0.02萬元,下降0.16%。較上年支出數(shù)減少0.09萬元,減少0.70%,主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi),全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.98萬元,主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、村社區(qū)各類業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
公務(wù)接待費(fèi)0.75萬元,主要用于接待接受相關(guān)單位檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0.75萬元,支出數(shù)較年初預(yù)算數(shù)無增加。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2019年本單位人均接待費(fèi)44.99元,車均購置費(fèi)0.00萬元,車均維護(hù)費(fèi)3.00萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2019年度本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出290.67萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少9.33萬元,減少3.11%,主要原因是今年會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)較上年減少。
此外,本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款培訓(xùn)費(fèi)支出8.58萬元,較上年決算數(shù)減少2.03萬元,減少19.18%,主要原因是今年培訓(xùn)活動(dòng)相對(duì)減少。
(二)國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2019年12月31日,本單位共有車輛4輛,其中,機(jī)要通信用車4輛。
(三)政府采購支出情況說明。2019年度本單位政府采購支出總額3,320.57萬元,其中:政府采購貨物支出30.07萬元、政府采購工程支出3,290.50萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額30.07萬元,占政府采購支出總額的0.91%,其中:授予小微企業(yè)合同金額30.07萬元,占政府采購支出總額的0.91%。主要用于各類項(xiàng)目采購。
五、預(yù)算績效管理情況說明
本單位未對(duì)項(xiàng)目開展績效自評(píng)。
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政單位 取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政單位 以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政單位 取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
(五)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革單位 集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
?



