| [ 索引號 ] | 11500221009304828R/2025-00006 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區八顆街道 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-01-24 | [ 發布日期 ] | 2025-01-24 |
重慶市長壽區八顆街道辦事處(本級)2025年部門預算情況說明
? ? ?一、單位基本情況
(一)職能職責
1、基層治理綜合指揮室:負責基層治理指揮中心的日常工作;負責“一中心四板塊一網格”基層智治體系的建設、正常運行相關工作;負責基層治理一體化智治平臺的建設、管理、維護;統籌數字重慶建設,負責對接區數字化城市運行和治理中心的相關業務;負責街道機關的日常運轉、綜合協調、督查督辦、機要保密、值班值守、政務信息、政務公開、政務服務、文秘檔案、機關事務管理、后勤保障等工作;負責網格管理有關工作;完成街道黨委、政府交辦的其他工作。
2、黨的建設辦公室:統籌負責黨的建設、紀檢、組織、宣傳、統戰、社會工作、政法、改革、網絡安全與信息化、機構編制、離退休干部、人事、民宗僑臺、人大、政協聯絡、群團等工作;辦理基層智治系統交辦轉辦的流轉事項和多跨協同事項;完成街道黨委、政府交辦的其他工作。
3、經濟發展辦公室:統籌負責經濟發展規劃、經濟社會發展統計、農業農村和鄉村振興、財政管理、內部審計、公共資源交易、公平競爭環境建設、市場主體培育服務、科技、水利、林業、交通運輸、村鎮規劃、村鎮建設、征地拆遷、市政公用、市容環衛、園林綠化、生態環境保護、供銷合作等工作;統籌發展壯大新型農村集體經濟;辦理基層智治系統交辦轉辦的流轉事項和多跨協同事項;完成街道黨委、政府交辦的其他工作。
4、民生服務辦公室:統籌負責基層政權建設、民政、社會救助、老齡、衛生健康、殘疾人事業、勞動就業、社會保障、醫療保障、擁軍優屬等工作;統籌教育、文化、旅游、廣播電視、體育、文物保護等工作;統籌業主大會、業主委員會和物業管理相關工作;辦理基層智治系統交辦轉辦的流轉事項和多跨協同事項;完成街道黨委、政府交辦的其他工作。
5、平安法治辦公室:統籌負責社會治安綜合治理、國家安全、防范和處理邪教、法治建設、人民武裝、應急管理、安全生產綜合監管、消防管理、市場監督管理、信訪穩定、人民調解等工作;統籌處理行政復議、行政應訴,維護社會秩序和社會穩定;統籌本級綜合行政執法工作,統籌推進本級綜合行政執法體制改革;辦理基層智治系統交辦轉辦的流轉事項和多跨協同事項;完成街道黨委、政府交辦的其他工作。
(二)單位構成
本單位為二級預算單位,部門決算機構共1個,為行政序列,屬于街道分設的內部機構,單位年初實有人數31人。均為行政人員。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2025年年初預算數2340.49萬元,其中:一般公共預算撥款2340.49萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算收入0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年增加176.16萬元,主要是一般公共服務支出經費撥款增加291.07萬元,教育支出減少了14.48萬元,社會保障和就業支出減少了81.14萬元,衛生健康支出減少了8.7萬元,農林水支出增加了51.82萬元,住房和保障支出減少了13.2萬元。
(二)支出預算:2025年年初預算數2340.49萬元,其中:一般公共服務支出1260.72萬元,教育支出3.95萬元,社會保障和就業支出221.92萬元,衛生健康支出55.69萬元,農林水支出739.17萬元,住房保障支出59.03萬元。支出較去年增加176.16萬元,主要是基本支出增加減少了32.36萬元,項目支出增加208.51萬元。
三、部門預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入2340.49萬元,一般公共預算財政撥款支出2340.49萬元,比2024年增加176.16萬元。其中:基本支出1254.32萬元,比2024年減少32.36萬元,主要原因是退休人員增多等,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出1086.17萬元,比2024年增加208.51萬元,主要原因是老黨員生活補貼經費增加。
重慶市長壽區八顆街道(本級)2025年無政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2025年“三公”經費預算11.45萬元,比2024年增加10.78萬元。其中:公務員接待費0.67萬元相較2024年無變化;公務用車運行維護費10.78萬元,比2024年增加10.78萬元,主要原因是去年將公務用車運行維護費預算在農業服務中心(現產業發展服務中心),本年度預算在本級;2025年無公務用車購置費和因公出國(境)費用。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費。2025年一般公共預算財政撥款運行經費328.95萬元,比上年減少了5.36萬元,主要原因為上級安排的運行經費減少。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2、政府采購情況。本單位2025年無用于政府采購項目的預算支出。
3、績效目標設置情況。根據預算績效管理要求,我街道2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款1086.17萬元。其中:一般項目4個,涉及資金1086.17萬元。
4、國有資產占有使用情況。截止2024年12月,所屬各預算單位共有車輛4輛,其中一般公務用車4輛。2025年無一般公共預算安排購置車輛。
六、專業性名詞解釋
以下為常見專業名詞解釋,部門應根據實際情況進行解釋和增減。
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
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