| [ 索引號(hào) ] | 11500221009304529U/2025-00004 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 長(zhǎng)壽區(qū)但渡鎮(zhèn) | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-01-24 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-01-24 |
重慶市長(zhǎng)壽區(qū)但渡鎮(zhèn)人民政府便民服務(wù)中心(退役軍人服務(wù)站) 2025年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
1.承擔(dān)民生服務(wù)板塊相關(guān)事務(wù)性工作。
2.負(fù)責(zé)便民服務(wù)相關(guān)事務(wù)性工作,負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民就業(yè)、再就業(yè)和農(nóng)村富余勞動(dòng)力培訓(xùn)及轉(zhuǎn)移、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)及合作醫(yī)療保險(xiǎn)等的事務(wù)性工作。
3.負(fù)責(zé)退役軍人關(guān)系轉(zhuǎn)接、聯(lián)絡(luò)接待、困難幫扶、信息采集、情況反映、立功喜報(bào)、懸掛光榮牌和節(jié)日、重大變故走訪慰問等具體事務(wù)性工作,搭建政策咨詢、幫扶援助、溝通聯(lián)系、學(xué)習(xí)交流等活動(dòng)場(chǎng)所,并組織開展相關(guān)活動(dòng)。
4.辦理基層智治系統(tǒng)交辦轉(zhuǎn)辦的流轉(zhuǎn)事項(xiàng)和多跨協(xié)同事項(xiàng)。
5.完成鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他工作。
(二)單位構(gòu)成
本單位為重慶市長(zhǎng)壽區(qū)但渡鎮(zhèn)人民政府下設(shè)公益一類事業(yè)單位。
二、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)114.03萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款114.03萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元,其他收入0萬元。因2024年機(jī)構(gòu)改革,本單位上年度并未做資金預(yù)算,故無法與上年度進(jìn)行對(duì)比。
(二)支出預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)114.03萬元,其中:一般公共服務(wù)支出1萬元,教育支出0.6萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出19.2萬元,衛(wèi)生健康支出5.17萬元,農(nóng)林水支出83萬元,住房保障支出5.06萬元。因2024年機(jī)構(gòu)改革,本單位上年度并未做資金預(yù)算,故無法與上年度進(jìn)行對(duì)比。
三、部門預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入114.03萬元,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出114.03萬元。其中:基本支出113.03萬元,主要用于保障本單位下屬事業(yè)單位在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi),離休人員離休費(fèi),退休人員補(bǔ)助等,保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出;項(xiàng)目支出1萬元,主要用于日常項(xiàng)目正常運(yùn)轉(zhuǎn)等重點(diǎn)工作。因2024年機(jī)構(gòu)改革,本單位上年度并未做資金預(yù)算,故無法與上年度進(jìn)行對(duì)比。
重慶市長(zhǎng)壽區(qū)但渡鎮(zhèn)人民政府便民服務(wù)中心(重慶市長(zhǎng)壽區(qū)但渡鎮(zhèn)人民政府退役軍人服務(wù)站)2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元,主要原因?yàn)楸締挝煌涉?zhèn)人民政府為共同辦公,公務(wù)用車均由人民政府管理,統(tǒng)一調(diào)度,故未單獨(dú)設(shè)置公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
2、政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬元。
3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我單位2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款1萬元。其中:一般項(xiàng)目1個(gè),涉及資金1萬元。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
(四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
?
部門預(yù)算公開聯(lián)系人:游歡??聯(lián)系方式:023-40335088
附件下載:
部門預(yù)算公開表 (便民服務(wù)中心(退役軍人服務(wù)站).xlsx
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開表(便民服務(wù)中心(退役軍人服務(wù)站).xlsx



