| [ 索引號(hào) ] | 115002217453115590/2020-00031 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 長(zhǎng)壽區(qū)渡舟街道 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2020-10-12 | [ 發(fā)布日期 ] | 2020-10-12 |
重慶市長(zhǎng)壽區(qū)渡舟街道辦事處2019年度部門決算情況說(shuō)明
一、部門基本情況
(一)職能職責(zé)
1.統(tǒng)籌負(fù)責(zé)紀(jì)檢、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、法制、武裝、編制、人事、民宗僑臺(tái)以及綜合協(xié)調(diào)、文秘等職責(zé);
2.統(tǒng)籌負(fù)責(zé)基層黨建、群團(tuán)等職責(zé);
3.統(tǒng)籌負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理、經(jīng)濟(jì)社會(huì)統(tǒng)計(jì)、扶貧開發(fā)等職責(zé);
4.統(tǒng)籌負(fù)責(zé)民政、教育、衛(wèi)生、計(jì)生、文化、體育、社會(huì)救助、殘疾人事業(yè)、勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì)保障、老齡事業(yè)發(fā)展等職責(zé);
5.統(tǒng)籌負(fù)責(zé)信訪、社會(huì)治安綜合治理、防范和處理邪教等職責(zé);
6.統(tǒng)籌負(fù)責(zé)村鎮(zhèn)規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設(shè)、市政公用、市容環(huán)衛(wèi)、環(huán)境保護(hù)等職責(zé);
7.統(tǒng)籌負(fù)責(zé)財(cái)政收支、預(yù)決算、總會(huì)計(jì)、惠農(nóng)資金兌付、財(cái)政資金監(jiān)督檢查、績(jī)效評(píng)價(jià)、村級(jí)財(cái)務(wù)管理等職責(zé);
8.統(tǒng)籌負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管、應(yīng)急管理等職責(zé);承擔(dān)消防管理工作任務(wù)。
9.承辦街道人大工作委員會(huì)決定事項(xiàng)實(shí)施的督促、檢查;承辦街道人大工作委員會(huì)的各項(xiàng)會(huì)議;做好本轄區(qū)內(nèi)的區(qū)人大代表聯(lián)系,以及區(qū)人大代表視察、調(diào)研、執(zhí)法檢查、工作評(píng)議等履職服務(wù)保障;協(xié)助做好區(qū)人大代表議案、建議督辦等工作。
10.集中行使依法授權(quán)或委托的農(nóng)林水利、規(guī)劃建設(shè)、環(huán)境保護(hù)、城市管理、衛(wèi)生健康、文化旅游、民政、消防管理等領(lǐng)域的行政執(zhí)法權(quán)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
重慶市長(zhǎng)壽區(qū)渡舟街道黨工委、辦事處設(shè)置黨政內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)8個(gè):黨政辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、民政和社區(qū)事務(wù)辦公室、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財(cái)政辦公室、應(yīng)急管理辦公室、人大辦公室、綜合行政執(zhí)法辦公室。
人大辦公室單獨(dú)設(shè)置,紀(jì)工委、武裝部按照有關(guān)規(guī)定設(shè)置,工會(huì)、團(tuán)委、婦聯(lián)等群團(tuán)按章程設(shè)置。
(三)單位構(gòu)成
渡舟街道辦事處管理的公益一類事業(yè)單位7個(gè):農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心、社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心、社區(qū)文化服務(wù)中心、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。機(jī)構(gòu)規(guī)格均為正科級(jí),經(jīng)費(fèi)形式為財(cái)政全額撥款,2019年度未單獨(dú)核算。
(四)機(jī)構(gòu)改革情況
本部門涉及本次黨和國(guó)家機(jī)構(gòu)改革,對(duì)此專門說(shuō)明如下:
一是機(jī)構(gòu)改革情況。根據(jù)《長(zhǎng)壽區(qū)優(yōu)化完善鎮(zhèn)街機(jī)構(gòu)設(shè)置的實(shí)施方案》,街道新成立綜合行政執(zhí)法辦公室,集中行使依法授權(quán)或委托的農(nóng)林水利、規(guī)劃建設(shè)、環(huán)境保護(hù)、城市管理、衛(wèi)生健康、文化旅游、民政、消防管理等領(lǐng)域的行政執(zhí)法權(quán)。原安全生產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室變更為應(yīng)急管理辦公室,綜治辦公室變更為平安辦公室、黨群辦公室變更為黨建辦公室。原渡舟街道財(cái)政所注銷,成立街道財(cái)政辦公室。
下屬事業(yè)單位渡舟街道文化服務(wù)中心變更為渡舟街道社區(qū)文化服務(wù)中心;原渡舟街道勞動(dòng)就業(yè)社會(huì)保障服務(wù)所變更為渡舟街道勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所。新成立事業(yè)單位:社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。原渡舟環(huán)保所注銷,新成立渡舟街道建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心。畜牧局派駐渡舟街道畜牧獸醫(yī)站的職能職責(zé)、編制、人員整體對(duì)應(yīng)劃入渡舟街道農(nóng)業(yè)服務(wù)中心。
二是財(cái)政財(cái)務(wù)調(diào)整情況。職責(zé)整合后,原畜牧站人員經(jīng)費(fèi)和運(yùn)行經(jīng)費(fèi)納入我街道統(tǒng)一核算。
二、部門決算情況說(shuō)明
(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明
1.總體情況。2019年度收入總計(jì)4,243.34萬(wàn)元,支出總計(jì)4,243.34萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加578.84萬(wàn)元、增長(zhǎng)15.80%,主要原因一是增加了2017-2018年度的街鎮(zhèn)違法建筑整治經(jīng)費(fèi);二是因機(jī)構(gòu)改革畜牧站人員的劃轉(zhuǎn),增加了人員經(jīng)費(fèi);三是增加了對(duì)“四類人員”的住房安全保障經(jīng)費(fèi)。
2.收入情況。2019年度收入合計(jì)4,243.34萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加578.84萬(wàn)元,增長(zhǎng)15.80%,主要原因一是增加了2017-2018年度的街鎮(zhèn)違法建筑整治經(jīng)費(fèi);二是因機(jī)構(gòu)改革畜牧站人員的劃轉(zhuǎn),增加了人員經(jīng)費(fèi);三是增加了對(duì)“四類人員”的住房安全保障經(jīng)費(fèi)。其中:財(cái)政撥款收入4,243.34萬(wàn)元,占100.00%。
3.支出情況。2019年度支出合計(jì)4,243.34萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加578.84萬(wàn)元,增長(zhǎng)15.80%,主要原因一是增加了2017-2018年度的街鎮(zhèn)違法建筑整治經(jīng)費(fèi);二是因機(jī)構(gòu)改革畜牧站人員的劃轉(zhuǎn),增加了人員經(jīng)費(fèi);三是增加了對(duì)“四類人員”的住房安全保障經(jīng)費(fèi)。其中:基本支出2,248.45萬(wàn)元,占52.99%;項(xiàng)目支出1,994.89萬(wàn)元,占47.01%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)無(wú)增加。
(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)4,243.34萬(wàn)元。與2018年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加578.84萬(wàn)元,增長(zhǎng)15.80%。主要原因一是增加了2017-2018年度的街鎮(zhèn)違法建筑整治經(jīng)費(fèi);二是因機(jī)構(gòu)改革畜牧站人員的劃轉(zhuǎn),增加了人員經(jīng)費(fèi);三是增加了對(duì)“四類人員”的住房安全保障經(jīng)費(fèi)。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
1.收入情況。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3,715.14萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加93.12萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.57%。主要原因是因機(jī)構(gòu)改革畜牧站人員的劃轉(zhuǎn),增加了人員經(jīng)費(fèi)。較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增加。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。
2.支出情況。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,715.14萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加93.12萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.57%。主要原因是因機(jī)構(gòu)改革畜牧站人員的劃轉(zhuǎn),增加了人員經(jīng)費(fèi)。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)無(wú)增加。
4.比較情況。本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
(1)一般公共服務(wù)支出1,629.95萬(wàn)元,占43.87%,較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增加。
(2)文化旅游體育與傳媒支出36.17萬(wàn)元,占0.97%,較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增加。
(3)社會(huì)保障和就業(yè)支出1,163.80萬(wàn)元,占31.33%,較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增加。
(4)衛(wèi)生健康支出56.97萬(wàn)元,占1.53%,較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增加。
(5)節(jié)能環(huán)保支出52.36萬(wàn)元,占1.41%,較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增加。
(6)農(nóng)林水支出482.51萬(wàn)元,占12.99%,較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增加。
(7)住房保障支出292.94萬(wàn)元,占7.89%,較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增加。
(8)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0.43萬(wàn)元,占0.01%,較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增加。
(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年度一般公共財(cái)政撥款基本支出2,248.45萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)1,797.13萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加101.35萬(wàn)元,增長(zhǎng)5.98%,主要原因是因機(jī)構(gòu)改革畜牧站人員的劃轉(zhuǎn),增加了人員經(jīng)費(fèi)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、事業(yè)績(jī)效工資、獎(jiǎng)金、養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、退休、行政事業(yè)單位醫(yī)療、住房公積金等。公用經(jīng)費(fèi)451.32萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加124.44萬(wàn)元,增長(zhǎng)38.07%,主要原因是機(jī)構(gòu)改革人員變動(dòng)。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括商品和服務(wù)支出里的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修維護(hù)、培訓(xùn)費(fèi)等。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元。本年收入528.20萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加485.72萬(wàn)元,增長(zhǎng)1,143.41%,主要原因一是增加了2017-2018年度的街鎮(zhèn)違法建筑整治經(jīng)費(fèi);二是增加了對(duì)“四類人員”的住房安全保障經(jīng)費(fèi)。本年支出528.20萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加485.72萬(wàn)元,增長(zhǎng)1,143.41%,主要原因是一是增加了2017-2018年度的街鎮(zhèn)違法建筑整治經(jīng)費(fèi);二是因機(jī)構(gòu)改革畜牧站人員的劃轉(zhuǎn),增加了人員經(jīng)費(fèi);三是增加了對(duì)“四類人員”的住房安全保障經(jīng)費(fèi)。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)11.72萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)減少0.71萬(wàn)元,下降5.71%,主要原因是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)的減少。較上年支出數(shù)減少7.72萬(wàn)元,下降39.71%,主要原因一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi),全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定,公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
本單位2019年度未發(fā)生因公出國(guó)(境)支出費(fèi)用。與上年持平。
本單位2019年度未發(fā)生公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)用。與上年持平。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.30萬(wàn)元,主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、應(yīng)急保障、督查檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.70萬(wàn)元,下降5.83%,主要原因是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定。較上年支出數(shù)減少7.72萬(wàn)元,下降40.59%,主要原因是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定。
公務(wù)接待費(fèi)0.42萬(wàn)元,主要用于接待接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.01萬(wàn)元,下降2.33%,主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理。與上年支出數(shù)基本持平。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2019年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)車保有量為6輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待20批次46人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2019年本部門人均接待費(fèi)91.09元,車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,車均維護(hù)費(fèi)1.88萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。2019年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出361.44萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、其他交通費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加106.61萬(wàn)元,增長(zhǎng)41.84%,主要原因是因本年度機(jī)構(gòu)改革對(duì)部門進(jìn)行了整合,新增加了1個(gè)行政部門和3個(gè)事業(yè)部門,新增加了畜牧獸醫(yī)站人員,導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增幅較大。
此外,本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)支出13.61萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加2.29萬(wàn)元,增長(zhǎng)20.23%,主要原因是因機(jī)構(gòu)改革、脫貧攻堅(jiān)和“不忘初心、牢記使命”主題教育,導(dǎo)致本年度會(huì)議費(fèi)增加。本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款培訓(xùn)費(fèi)支出2.95萬(wàn)元,較上年決算數(shù)下降0.13萬(wàn)元,下降4.22%,主要原因是按實(shí)際工作安排。
(二)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2019年12月31日,本部門共有車輛6輛,其中,副部(?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車3輛、應(yīng)急保障用車3輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價(jià)50萬(wàn)元(含)以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(三)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。2019年度本部門政府采購(gòu)支出總額2,849.44萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出1.23萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出2,848.21萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1.23萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0.04%,其中:授予小微企業(yè)合同金額1.23萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0.04%。主要用于采購(gòu)物業(yè)服務(wù)、運(yùn)維服務(wù)、公路建設(shè)項(xiàng)目采購(gòu)和場(chǎng)鎮(zhèn)二三級(jí)管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目采購(gòu)。
五、專業(yè)名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
(五)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。?
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745311559_一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表.xls
745311559_一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表.xls
745311559_政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表.xls
745311559_支出決算表.xls



