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重慶市長(zhǎng)壽區(qū)渡舟街道辦事處

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[ 索引號(hào) ] 115002217453115590/2023-00007 [ 發(fā)文字號(hào) ]
[ 主題分類(lèi) ] 財(cái)政、金融、審計(jì) [ 體裁分類(lèi) ] 財(cái)政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 長(zhǎng)壽區(qū)渡舟街道 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2023-10-13 [ 發(fā)布日期 ] 2023-10-13

重慶市長(zhǎng)壽區(qū)渡舟街道辦事處2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

日期:2023-10-13

一、單位基本情況

職能職責(zé)

1.執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)決議以及上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令;

2.執(zhí)行全街道的社會(huì)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算,管理本轄區(qū)內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、治安、人民調(diào)解、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理、移民開(kāi)發(fā)、計(jì)劃生育等行政工作;

3.保護(hù)社會(huì)主義的全民所有財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有財(cái)產(chǎn),保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn),維護(hù)社會(huì)秩序,保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利;

4.保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益;

5.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的民族宗教政策,保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣,尊重民族宗教信仰;

6.保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、婚姻自由等各項(xiàng)權(quán)利;

7.辦理上級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.黨政辦公室:統(tǒng)籌負(fù)責(zé)紀(jì)檢、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、法制、武裝、編制、人事、民宗僑臺(tái)以及綜合協(xié)調(diào)、文秘等職責(zé)。

2.黨建工作辦公室:統(tǒng)籌負(fù)責(zé)基層黨建、群團(tuán)等職責(zé)。

3.經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室:統(tǒng)籌負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理、經(jīng)濟(jì)社會(huì)統(tǒng)計(jì)、扶貧開(kāi)發(fā)等職責(zé)。

4.民政和社區(qū)事務(wù)辦公室:統(tǒng)籌負(fù)責(zé)民政、教育、社會(huì)救助、殘疾人事業(yè)、勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì)保障、老齡事業(yè)發(fā)展等職責(zé)。

5.平安建設(shè)辦公室:統(tǒng)籌負(fù)責(zé)信訪、社會(huì)治安綜合治理、防范和處理邪教等職責(zé)。

6.規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室:統(tǒng)籌負(fù)責(zé)村鎮(zhèn)規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設(shè)、市政公用、市容環(huán)衛(wèi)、環(huán)境保護(hù)等職責(zé)。

7.財(cái)政辦公室:統(tǒng)籌負(fù)責(zé)財(cái)政收支、預(yù)決算、總會(huì)計(jì)、惠農(nóng)資金兌付、財(cái)政資金監(jiān)督檢查、績(jī)效評(píng)價(jià)、村級(jí)財(cái)務(wù)管理等職責(zé)。

8.應(yīng)急管理辦公室:統(tǒng)籌負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管、應(yīng)急管理、交通建設(shè)等職責(zé);承擔(dān)消防管理工作任務(wù)。

9.街道人大辦公室:承辦街道人大工作委員會(huì)決定事項(xiàng)實(shí)施的督促、檢查;承辦街道人大工作委員會(huì)的各項(xiàng)會(huì)議;做好本轄區(qū)內(nèi)的區(qū)人大代表聯(lián)系,以及區(qū)人大代表視察、調(diào)研、執(zhí)法檢查、工作評(píng)議等履職服務(wù)保障;協(xié)助做好區(qū)人大代表議案、建議督辦等工作。

10.綜合行政執(zhí)法辦公室:集中行使依法授權(quán)或委托的農(nóng)林水利、規(guī)劃建設(shè)、環(huán)境保護(hù)、城市管理、衛(wèi)生健康、文化旅游、民政、消防管理等領(lǐng)域的行政執(zhí)法權(quán)。

(三)單位構(gòu)成

渡舟街道辦事處管理的公益一類(lèi)事業(yè)單位7個(gè),機(jī)構(gòu)規(guī)格均為正科級(jí),經(jīng)費(fèi)形式為財(cái)政全額撥款,2022年度未單獨(dú)核算。

1.社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心:主要承擔(dān)對(duì)社區(qū)服務(wù)工作的統(tǒng)籌指導(dǎo)、社會(huì)事務(wù)、衛(wèi)生、計(jì)生等方面服務(wù)工作。

2.社區(qū)文化服務(wù)中心:主要承擔(dān)文化、旅游、體育、廣播電視等方面服務(wù)工作。

3.勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所:主要承擔(dān)城鄉(xiāng)居民就業(yè)、再就業(yè)和農(nóng)村富余勞動(dòng)力培訓(xùn)及轉(zhuǎn)移、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)及合作醫(yī)療保險(xiǎn)等工作。

4.退役軍人服務(wù)站:主要承擔(dān)關(guān)系轉(zhuǎn)接、聯(lián)絡(luò)接待、困難幫扶、信息采集、情況反映、立功喜報(bào)、懸掛光榮牌和“八一”、春節(jié)等節(jié)日以及重大變故走訪慰問(wèn)等具體事務(wù),搭建政策咨詢(xún)、幫扶援助、溝通聯(lián)系、學(xué)習(xí)交流等活動(dòng)場(chǎng)所。

5.綜合行政執(zhí)法大隊(duì):與綜合行政執(zhí)法辦公室實(shí)行統(tǒng)籌運(yùn)行的機(jī)制,集中行使依法授權(quán)或委托的農(nóng)林水利、規(guī)劃建設(shè)、衛(wèi)生健康、市容環(huán)衛(wèi)、環(huán)境保護(hù)、文化旅游、民政、消防管理等領(lǐng)域的行政監(jiān)督權(quán)和行政處罰權(quán)。

6.農(nóng)業(yè)服務(wù)中心:主要承擔(dān)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、畜牧、農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)、扶貧等方面技術(shù)推廣、服務(wù)保障等工作。

7.建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心:貫徹執(zhí)行國(guó)家關(guān)于環(huán)境保護(hù)的方針政策、法律、法規(guī),并監(jiān)督實(shí)施。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況2022年度收入總計(jì)5,087.14萬(wàn)元,支出總計(jì)5,087.14萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加218.99萬(wàn)元、增長(zhǎng)4.5%,主要原因是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支增加

2.收入情況。2022年度收入合計(jì)5,087.14萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加218.99萬(wàn)元、增長(zhǎng)4.5%,主要原因是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加。其中:財(cái)政撥款收入5,087.14萬(wàn)元,占100%

3.支出情況。2022年度支出合計(jì)5,087.14萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加218.99萬(wàn)元、增長(zhǎng)4.5%,主要原因是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。其中:基本支出2,762.03萬(wàn)元,占54.3%;項(xiàng)目支出2,325.1萬(wàn)元,占45.7%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,較上年決算數(shù)無(wú)變動(dòng)

(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)各5,087.14萬(wàn)元。與2021年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)增加218.99萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.5%。主要原因是農(nóng)林水支出、衛(wèi)生健康支出增加。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入5,087.14萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加230.48萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.7%。主要原因是農(nóng)林水支出、衛(wèi)生健康支出增加。較年初預(yù)算數(shù)增加704.91萬(wàn)元,增加16.1%主要原因是一般公共服務(wù)支出、農(nóng)林水支出、衛(wèi)生健康支出增加。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5,087.14萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加230.48萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.7%。主要原因是農(nóng)林水支出、衛(wèi)生健康支出增加。較年初預(yù)算數(shù)增加704.91萬(wàn)元,增加16.1%主要原因是一般公共服務(wù)支出、農(nóng)林水支出、衛(wèi)生健康支出增加

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,較上年決算數(shù)無(wú)變動(dòng)

4.比較情況。本部門(mén)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

(1)一般公共服務(wù)支出1,164.03萬(wàn)元,占22.9%,較年初預(yù)算數(shù)增加338.3萬(wàn)元,增長(zhǎng)41%,主要原因是新增基層財(cái)會(huì)人員培訓(xùn)費(fèi)、民調(diào)工作、2022年補(bǔ)選區(qū)十九屆人大代表等項(xiàng)目資金。

(2)國(guó)防支出5萬(wàn)元,占0.1%,較年初預(yù)算數(shù)增加5萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是新增基層武裝部規(guī)范化建設(shè)設(shè)備購(gòu)置專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

(3)教育支出12.17萬(wàn)元,占0.2%,較年初預(yù)算數(shù)無(wú)差異。

(4)文化旅游體育與傳媒支出139.06萬(wàn)元,占2.7%,較年初預(yù)算數(shù)增加1.68萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.2%,主要原因是人員增加。

(5)社會(huì)保障和就業(yè)支出1,546.65萬(wàn)元,占30.4%,較年初預(yù)算數(shù)減少162.89萬(wàn)元,下降9.5%,主要原因是民政、優(yōu)撫等項(xiàng)目納入惠民惠農(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼資金“一卡通”發(fā)放,指標(biāo)單位由我街道調(diào)整為主管部門(mén)。

(6)衛(wèi)生健康支出451.55萬(wàn)元,占8.9%,較年初預(yù)算數(shù)增加298.05萬(wàn)元,增長(zhǎng)194.2%,主要原因是新增疫情防控項(xiàng)目資金。

(7)節(jié)能環(huán)保支出180.06萬(wàn)元,占3.5%,較年初預(yù)算數(shù)增加3.79萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.1%,主要原因是場(chǎng)鎮(zhèn)衛(wèi)生清掃、桃花河清漂、農(nóng)村垃圾清運(yùn)等費(fèi)用增加。

(8)城鄉(xiāng)社區(qū)支出122.88萬(wàn)元,占2.4%,較年初預(yù)算數(shù)增加2.05萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.7%,主要原因是人員增加。

(9)農(nóng)林水支出1,352.55萬(wàn)元,占26.6%,較年初預(yù)算數(shù)增加209.83萬(wàn)元,增長(zhǎng)18.4%,主要原因是村社區(qū)運(yùn)轉(zhuǎn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

(10)住房保障支出107.2萬(wàn)元,占2.1%,較年初預(yù)算數(shù)增加6.11萬(wàn)元,增長(zhǎng)6%,主要原因是住房公積金繳存基數(shù)變更。

(11)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出6萬(wàn)元,占0.1%,較年初預(yù)算數(shù)增加6萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是新增2022年抗旱救災(zāi)項(xiàng)目資金。

(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共財(cái)政撥款基本支出2,762.03萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)2,434.38萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少144.95萬(wàn)元,下降5.6%,主要原因是人員變動(dòng),工資性支出減少較多。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、事業(yè)績(jī)效工資、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、退休、行政事業(yè)單位醫(yī)療、住房公積金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)327.65萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少96.98萬(wàn)元,下降22.8%,主要原因是堅(jiān)持過(guò)緊日子,進(jìn)一步厲行節(jié)約,縮減開(kāi)支公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括商品和服務(wù)支出里的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)水電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、維修維護(hù)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)車(chē)購(gòu)置、公務(wù)車(chē)運(yùn)行費(fèi)

(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算收支。本年收入0萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少11.49萬(wàn)元,下降100%;本年支出0萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少11.49萬(wàn)元,下降100%。主要原因是本年度無(wú)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目。

(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)3.74萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)減少0.26萬(wàn)元,下降6.5%,主要原因是公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。較上年支出數(shù)減少15.85萬(wàn)元,下降80.9%,主要原因是2021年我單位購(gòu)置了1輛公務(wù)車(chē),2022年未計(jì)劃采購(gòu)公務(wù)用車(chē)

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2022年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)、上年支出數(shù)均無(wú)差異。

公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)差異。較上年支出數(shù)減少15.2萬(wàn)元,下降100%,主要原因是2021年因工作需要經(jīng)批準(zhǔn)購(gòu)置1輛公務(wù)用車(chē),而2022年無(wú)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)的需要

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.74萬(wàn)元,主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、應(yīng)急保障、督查檢查等工作所需車(chē)輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.26萬(wàn)元,下降6.5%,主要原因是公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。較上年支出數(shù)減少0.65萬(wàn)元,下降14.7%,主要原因是公務(wù)車(chē)維修費(fèi)用減少

公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)、上年支出數(shù)均無(wú)差異。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2022年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛,公務(wù)車(chē)保有量為5輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2022年本部門(mén)人均接待費(fèi)0元,車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,車(chē)均維護(hù)費(fèi)0.75萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

(一)財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明

本年度會(huì)議費(fèi)支出8.13萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少39.51萬(wàn)元,下降82.9%,主要原因是2021年是市縣鄉(xiāng)領(lǐng)導(dǎo)班子換屆年,組織會(huì)議次數(shù)較平常更多,2022年會(huì)議費(fèi)支出自然呈下降趨勢(shì)。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出12.87萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加7.04萬(wàn)元,增長(zhǎng)120.7%,主要原因是2021因疫情影響,為減少聚集,線下培訓(xùn)較少,2022年疫情情況好轉(zhuǎn),線下培訓(xùn)增加

)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2022年度本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出285.38萬(wàn)元主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費(fèi)、公務(wù)車(chē)購(gòu)置、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、其他交通費(fèi)等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少39.25萬(wàn)元,下降12.1%,主要原因是堅(jiān)持過(guò)緊日子思想,進(jìn)一步厲行節(jié)約,控制支出

(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至20221231日,本部門(mén)共有車(chē)輛5輛。其中:副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛,機(jī)要通信用車(chē)2輛,應(yīng)急保障用車(chē)2輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,離退休干部用車(chē)0輛,其他用車(chē)1輛。其他用車(chē)主要是用于突發(fā)緊急情況。單價(jià)50萬(wàn)元(含)以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)。

(四)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2022年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額218.42萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出218.42萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我街道對(duì)部門(mén)整體31個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng),其中,以填報(bào)績(jī)效自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)31項(xiàng),涉及資金2,325.1萬(wàn)元

(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果

具體內(nèi)容詳見(jiàn)附件2022年度績(jī)效自評(píng)公開(kāi)表(《部門(mén)整體績(jī)效自評(píng)表》、《項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果匯總表》、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表》)。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

(七)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:

李佳???023-40429437


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