| [ 索引號 ] | 115002217398010843/2025-00010 | [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 長壽區(qū)鳳城街道 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-01-24 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-01-24 |
重慶市長壽區(qū)鳳城街道辦事處(本級) 2025年部門預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責。
1、履行街道辦事處的黨建工作職責。宣傳和貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策,以及上級黨組織的決議;落實黨建工作責任制;負責思想政治工作、精神文明建設;按照黨組織隸屬關(guān)系負責轄區(qū)黨的組織建設和黨員隊伍建設,以及街道機關(guān)及所屬單位黨建工作;負責社區(qū)黨建工作;按照職責分工負責非公有制經(jīng)濟組織和社會組織黨建工作;負責區(qū)域化黨建工作;按照干部管理權(quán)限負責干部的教育、培養(yǎng)、選拔、管理和監(jiān)督工作;負責街道、社區(qū)黨風廉政建設相關(guān)工作;負責街道人大相關(guān)工作;負責街道武裝、工會、共青團、婦聯(lián)等工作。
2、履行街道辦事處的城市管理工作職責。負責環(huán)境衛(wèi)生、綠化美化的管理工作,開展愛國衛(wèi)生運動,落實環(huán)境衛(wèi)生責任制;受城市管理綜合行政執(zhí)法部門委托,負責城市管理綜合行政執(zhí)法的日常管理工作;指導和協(xié)調(diào)物業(yè)管理工作;配合環(huán)境保護部門監(jiān)督環(huán)境污染項目的治理;協(xié)同建設主管部門監(jiān)督施工單位依法施工,配合建設施工單位維護施工秩序。
3、履行街道辦事處的公共服務工作職責。制定轄區(qū)社區(qū)建設發(fā)展計劃,不斷建立、完善社區(qū)各類公益性基礎設施,合理配置社區(qū)服務資源;培育和發(fā)展社區(qū)服務中介組織,動員轄區(qū)單位和居民群眾積極參與社區(qū)建設;組織興辦社會福利和社區(qū)服務事業(yè),做好社會救助、社會保險等社會保障工作;負責殯葬改革管理和服務工作;指導居委會開展組織建設、制度建設和其他工作;開展擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置、衛(wèi)生保健、計劃生育及文化、體育、教育等工作;負責科學普及相關(guān)工作。
4、履行街道辦事處的服務經(jīng)濟發(fā)展工作職責。負責綜合服務,全方位聯(lián)系服務負責的樓宇、企業(yè)和項目,服務中小微企業(yè)發(fā)展,推動老舊樓宇改造和物管水平提升;負責政策宣傳落地,做好政策申報和業(yè)態(tài)調(diào)整;負責經(jīng)濟運行監(jiān)測,承擔樓宇經(jīng)濟和部分規(guī)模以上企業(yè)統(tǒng)計工作;配合部門履行屬地協(xié)管職責,長效治理轄區(qū)樓宇周邊環(huán)境。
5、履行街道辦事處的社會治理工作職責。負責社會治安綜合治理,對居住的外來人員及其房屋出租戶進行綜合管理;負責預備役、征兵、人民防空等工作;維護老年人、未成年人、婦女、殘疾人和少數(shù)民族的合法權(quán)益;指導和加強基層民主政治建設。
6、履行街道辦事處的安全穩(wěn)定工作職責。配合有關(guān)部門做好防汛、防火、防震、搶險和防災工作;開展法制宣傳教育,為居民提供法律援助;負責安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作,督促檢查轄區(qū)單位對安全生產(chǎn)法律、法規(guī)的執(zhí)行情況和安全生產(chǎn)責任制的落實情況;負責信訪穩(wěn)定工作,及時化解各類矛盾。
7、承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他有關(guān)事項。
(二)單位構(gòu)成。
重慶市長壽區(qū)鳳城街道辦事處(本級)
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2025年年初預算數(shù)4350.41萬元,其中:一般公共預算撥款4332.34萬元,政府性基金預算撥款18.07萬元,國有資本經(jīng)營預算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年減少183.01萬元,主要是一般公共預算撥款減少183.01萬元。
(二)支出預算:2025年年初預算數(shù)4350.41萬元,其中:一般公共服務支出1529.58萬元,教育支出4.42萬元,社會保障和就業(yè)支出344.55萬元,衛(wèi)生健康支出70.03萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出18.07萬元,農(nóng)林水支出2317.06萬元,住房保障支出66.68萬元。支出較去年減少183.01萬元,主要是基本支出減少271.03萬元,項目支出增加88.01萬元。
三、部門預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入4332.34萬元,一般公共預算財政撥款支出4332.34萬元,比2024年減少183.01萬元。其中:基本支出1922.27萬元,比2024年減少271.03萬元,主要原因是人員經(jīng)費減少222.97萬元,日常公用經(jīng)費減少48.06萬元等,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,退休人員補助等,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務支出;項目支出2410.06萬元,比2024年增加88.01萬元,主要原因是老黨員生活補助年初預算增加等,主要用于老黨員生活補貼、村社區(qū)干部報酬、專職網(wǎng)格員經(jīng)費、在職村干部醫(yī)療保險補貼、在職村干部養(yǎng)老保險繳費補貼等重點工作。
2025年政府性基金預算收入18.07萬元,政府性基金預算支出18.07萬元,比2024年增加0萬元,主要原因是2025年沿用上年合同,主要用于支付向陽路社區(qū)辦公室房租費。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2025年“三公”經(jīng)費預算12萬元,比2024年增加0萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2024年增加0萬元;公務接待費0萬元,比2024年增加0萬元;公務用車運行維護費12萬元,比2024年增加0萬元;公務用車購置費0萬元,比2024年增加0萬元。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費。2025年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費659.69萬元,比上年減少119.66萬元,主要原因為壓減機關(guān)運行成本,提高運行效能。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額19.77萬元:政府采購貨物預算19.77萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購19.77萬元:政府采購貨物預算19.77萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3、績效目標設置情況。根據(jù)預算績效管理要求,街道2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款2410.06萬元,政府性基金預算支出18.07萬元。其中:一般項目6個,涉及資金2428.13萬元;重點專項0個,涉及資金0萬元。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月,所屬各預算單位共有車輛3輛,其中一般公務用車2輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車1輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
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