| [ 索引號(hào) ] | 115002217398010843/2025-00015 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | 無(wú) |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 長(zhǎng)壽區(qū)鳳城街道 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-01-24 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-01-24 |
重慶市長(zhǎng)壽區(qū)鳳城街道村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 2025年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)。
1、承擔(dān)經(jīng)濟(jì)發(fā)展板塊相關(guān)事務(wù)性工作。
2、負(fù)責(zé)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、征地拆遷、交通建設(shè)、市容、市政、環(huán)衛(wèi)、園林綠化等的事務(wù)性工作。
3、負(fù)責(zé)指導(dǎo)社區(qū)業(yè)主委員會(huì)管理、物業(yè)管理等的事務(wù)性工作。
4、辦理基層智治系統(tǒng)交辦轉(zhuǎn)辦的流轉(zhuǎn)事項(xiàng)和多跨協(xié)同事項(xiàng)。
5、完成街道黨工委交辦的其他工作。
(二)單位構(gòu)成。
重慶市長(zhǎng)壽區(qū)鳳城街道村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心
二、部門(mén)收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)387.65萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算撥款387.65萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元,事業(yè)收入0萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,其他收入0萬(wàn)元。收入較去年增加387.65萬(wàn)元,主要是一般公共預(yù)算撥款增加387.65萬(wàn)元。
(二)支出預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)387.65萬(wàn)元,其中:一般公共服務(wù)支出4萬(wàn)元,教育支出0.54萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出18.25萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出4.78萬(wàn)元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出280,農(nóng)林水支出75.78,住房保障支出4.3萬(wàn)元。支出較去年增加387.65萬(wàn)元,主要是基本支出增加103.65萬(wàn)元,項(xiàng)目支出增加284萬(wàn)元。
三、部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入387.65萬(wàn)元,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出387.65萬(wàn)元,比2024年增加387.65萬(wàn)元。其中:基本支出103.65萬(wàn)元,比2024年增加103.65萬(wàn)元,主要原因是2024年鳳城街道村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心預(yù)算在鳳城街道農(nóng)業(yè)服務(wù)中心統(tǒng)一編制,2025年鳳城街道村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心獨(dú)立編制預(yù)算,主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi),離休人員離休費(fèi),退休人員補(bǔ)助等,保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出;項(xiàng)目支出284萬(wàn)元,比2024年增加284萬(wàn)元,主要原因是2024年鳳城街道村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心預(yù)算在鳳城街道農(nóng)業(yè)服務(wù)中心統(tǒng)一編制,2025年鳳城街道村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心獨(dú)立編制預(yù)算,主要用于鳳城街道清掃保潔及垃圾清運(yùn)服務(wù)、選調(diào)生到村任職等重點(diǎn)工作。
重慶市長(zhǎng)壽區(qū)鳳城街道村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心2025年無(wú)使用政府性基金預(yù)算安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,比2024年減少0萬(wàn)元。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元,比2024年減少0萬(wàn)元;公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,比2024年減少0萬(wàn)元;公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,比2024年減少0萬(wàn)元;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,比2024年減少0萬(wàn)元。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
2、政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元:政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元:政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我單位2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款284萬(wàn)元。其中:一般項(xiàng)目2個(gè),涉及資金284萬(wàn)元;重點(diǎn)專項(xiàng)0個(gè),涉及資金284萬(wàn)元。
4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月,所屬各預(yù)算單位共有車(chē)輛0輛,其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛,其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
(四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
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