| [ 索引號(hào) ] | 11500221009304852A/2025-00013 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | 無(wú) |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政、金融、審計(jì) | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 長(zhǎng)壽區(qū)洪湖鎮(zhèn) | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-10-14 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-10-14 |
重慶市長(zhǎng)壽區(qū)洪湖鎮(zhèn)人民政府2024部門(mén)決算情況說(shuō)明
重慶市長(zhǎng)壽區(qū)洪湖鎮(zhèn)人民政府
2024年度決算公開(kāi)說(shuō)明
?
一、部門(mén)基本情況
(一)職能職責(zé)
(一)職能職責(zé)
1.認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的各項(xiàng)方針、政策;
2.負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的城市建設(shè)和管理等工作;
3.負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的維護(hù)穩(wěn)定及社會(huì)治安治理工作;
4.負(fù)責(zé)民事調(diào)解、法律服務(wù)工作,維護(hù)村社區(qū)居民民的合法權(quán)益;
5.負(fù)責(zé)擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置、社會(huì)救濟(jì)、社會(huì)福利、社會(huì)文化、科普、體育、教育等工作;
6.發(fā)展全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì),管理全鎮(zhèn)各項(xiàng)國(guó)有資產(chǎn);
7.組織提供人才、科技、信息和其他各種服務(wù),推動(dòng)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和維護(hù)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序;
8.負(fù)責(zé)計(jì)劃生育、勞動(dòng)就業(yè)和民事調(diào)解等工作;
9.保障少數(shù)民族的權(quán)益;
10.指導(dǎo)和幫助村社區(qū)居民委員會(huì)做好組織建設(shè)和制度建設(shè)以及群眾自治;
11.配合有關(guān)部門(mén)做好防汛、防風(fēng)、防火、防震、搶險(xiǎn)和防災(zāi)工作;
12.向區(qū)人民政府反映居民群眾的意見(jiàn)和要求,辦理人民群眾來(lái)信來(lái)訪事項(xiàng);
13.承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
重慶市長(zhǎng)壽區(qū)洪湖鎮(zhèn)人民政府設(shè)行政單位1個(gè)(重慶市長(zhǎng)壽區(qū)洪湖鎮(zhèn)人民政府),事業(yè)單位1個(gè)(重慶市長(zhǎng)壽區(qū)洪湖鎮(zhèn)人民政府農(nóng)業(yè)服務(wù)中心)。
二、部門(mén)決算收支情況說(shuō)明
(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明。
1.總體情況。2024年度收入總計(jì)3534.19萬(wàn)元,支出總計(jì)3534.19萬(wàn)元。收、支與2023年度相比,減少419.79萬(wàn)元,下降10.6%,主要原因是死亡撫恤、疫情防控等項(xiàng)目支出減少。
2.收入情況。2024年度收入合計(jì)3534.19萬(wàn)元,與2023年度相比,減少419.79萬(wàn)元,下降10.6%,主要原因是死亡撫恤、疫情防控等項(xiàng)目支出減少。其中:財(cái)政撥款收入3534.19萬(wàn)元,占100.00%;事業(yè)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;其他收入0.00萬(wàn)元,占0.00%。此外,使用非財(cái)政撥款結(jié)余(含專用結(jié)余)0.00萬(wàn)元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。
3.支出情況。2024年度支出合計(jì)3534.19萬(wàn)元,與2023年度相比,減少419.79萬(wàn)元,下降10.6%,主要原因是死亡撫恤、疫情防控等項(xiàng)目支出減少。其中:基本支出2410.52萬(wàn)元,占68.21%;項(xiàng)目支出1123.67萬(wàn)元,占31.79%;經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%。此外,結(jié)余分配0.00萬(wàn)元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,與2023年度相比,無(wú)增減。
(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)3534.19萬(wàn)元。與2023年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少419.79萬(wàn)元,下降10.6%。主要原因是死亡撫恤、疫情防控等項(xiàng)目支出減少。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3534.19萬(wàn)元,與2023年度相比,減少419.79萬(wàn)元,下降10.6%。主要原因是死亡撫恤、疫情防控等項(xiàng)目支出減少。較年初預(yù)算數(shù)增加261.77萬(wàn)元,增長(zhǎng)8.0%。主要原因是死亡撫恤、疫情防控等項(xiàng)目支出減少。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。
2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3534.19萬(wàn)元,與2023年度相比,減少419.79萬(wàn)元,下降10.6%。主要原因是死亡撫恤、疫情防控等項(xiàng)目支出減少。較年初預(yù)算數(shù)增加261.77萬(wàn)元,增長(zhǎng)8.0%。主要原因是經(jīng)費(fèi)支出上漲。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,與2023年度相比,無(wú)增減。
?4.比較情況。本部門(mén)2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
(1)一般公共服務(wù)支出858.29萬(wàn)元,占24.29%,較年初預(yù)算數(shù)增加37.46萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.6%,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)上漲。
(2)教育支出17.40萬(wàn)元,占0.49%,較年初預(yù)算數(shù)減少0.29萬(wàn)元,下降1.6%,主要原因是減少非必要支出,落實(shí)節(jié)約型政府。
(3)社會(huì)保障和就業(yè)支出453.53萬(wàn)元,占12.83%,較年初預(yù)算數(shù)增加53.83萬(wàn)元,增長(zhǎng)13.5%,主要原因是人員薪資報(bào)酬上漲。
(4)衛(wèi)生健康支出103.40萬(wàn)元,占2.93%,較年初預(yù)算數(shù)減少3.32萬(wàn)元,下降3.1%,主要原因是減少非必要支出,落實(shí)節(jié)約型政府。
(5)節(jié)能環(huán)保支出4.80萬(wàn)元,占0.14%,較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減。
(6)城鄉(xiāng)社區(qū)支出5.00萬(wàn)元,占0.14%,較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減。
(7)農(nóng)林水支出1989.55萬(wàn)元,占56.29%,較年初預(yù)算數(shù)增加178.24萬(wàn)元,增長(zhǎng)9.8%,主要原因是人員薪資報(bào)酬上漲。
(8)住房保障支出102.22萬(wàn)元,占2.89%,較年初預(yù)算數(shù)減少4.15萬(wàn)元,下降3.9%,主要原因是減少非必要支出,落實(shí)節(jié)約型政府。
(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
?2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2410.52萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)2060.77萬(wàn)元,與2023年度相比,增加285.90萬(wàn)元,增長(zhǎng)16.1%,主要原因是人員薪資報(bào)酬上漲。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括人員工資、考核及社保福利等。公用經(jīng)費(fèi)349.74萬(wàn)元,與2023年度相比,增加37.66萬(wàn)元,增長(zhǎng)12.1%,主要原因是創(chuàng)建節(jié)約型政府,壓減一般性支出。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括維持本單位基本運(yùn)行。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2024年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
?本部門(mén)2024年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
?(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)9.83萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)減少7.67萬(wàn)元,下降43.8%,主要原因是減少非必要支出,落實(shí)節(jié)約型政府。較上年支出數(shù)減少9.51萬(wàn)元,下降49.2%,主要原因是減少非必要支出,落實(shí)節(jié)約型政府。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2024年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)費(fèi)用0.00萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減,與2023年度相比,無(wú)增減。
?公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減,與2023年度相比,無(wú)增減。
?公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.33萬(wàn)元,主要用于公車使用。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少7.67萬(wàn)元,下降47.9%,主要原因是減少非必要支出,落實(shí)節(jié)約型政府。較上年支出數(shù)減少10.66萬(wàn)元,下降56.1%,主要原因是減少非必要支出,落實(shí)節(jié)約型政府。
?公務(wù)接待費(fèi)1.50萬(wàn)元,主要用于接待大洪湖片區(qū)招商引資。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減,較上年支出數(shù)增加1.15萬(wàn)元,增長(zhǎng)328.6%,主要原因是接待大洪湖片區(qū)招商引資。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
??2024年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)用車保有量為6輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待12批次474人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2024年本部門(mén)人均接待費(fèi)31.65元,車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,車均維護(hù)費(fèi)1.39萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
??(一)財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明
本年度會(huì)議費(fèi)支出10.00萬(wàn)元,與2023年度相比,減少10.92萬(wàn)元,下降52.2%,主要原因是減少非必要支出,落實(shí)節(jié)約型政府。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出14.80萬(wàn)元,與2023年度相比,減少9.38萬(wàn)元,下降38.8%,主要原因是減少非必要支出,落實(shí)節(jié)約型政府。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2024年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出120.16萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支我單位水電費(fèi),維修費(fèi)用、食堂運(yùn)行費(fèi)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)減少71.05萬(wàn)元,下降37.2%,主要原因是減少非必要支出,落實(shí)節(jié)約型政府。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2024年12月31日,本部門(mén)共有車輛6輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車5輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(四)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2024年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額168.80萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出168.80萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額168.80萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0.0?%。主要用于采購(gòu)第三方服務(wù)。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我單位對(duì)部門(mén)整體和13個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng),涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出資金1123.67萬(wàn)元。
(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果
績(jī)效自評(píng)結(jié)果詳見(jiàn)附件2024年度績(jī)效自評(píng)公開(kāi)表(《部門(mén)整體績(jī)效自評(píng)表》、《項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果匯總表》、《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》)。
(三)財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)情況
區(qū)財(cái)政局未委托第三方對(duì)我單位開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。
????六、專業(yè)名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:
王宇嘉?18883304399
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966-重慶市長(zhǎng)壽區(qū)洪湖鎮(zhèn)人民政府_決算公開(kāi)說(shuō)明及公開(kāi)報(bào)表.docx
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