| [ 索引號 ] | 11500221009304852A/2025-00001 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區洪湖鎮 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-01-24 | [ 發布日期 ] | 2025-01-24 |
重慶市長壽區洪湖鎮人民政府2025年部門預算情況說明
重慶市長壽區洪湖鎮人民政府
2025年部門預算情況說明
?
一、單位基本情況
(一)職能職責。
1、加強黨的建設:落實基層黨建工作責任制,嚴格抓好基層黨組織建設各項制度,強化黨的政治建設、思想建設、組織建設、作風建設、紀律建設,持續整頓后進黨支部,推進黨支部標準化規范化建設,全面推進居民小區黨建工作。
2、統籌區域發展:統籌落實轄區發展的重大決策和社區建設規劃,參與轄區公共服務設施建設規劃,推動轄區高質量發展。
3、組織公共服務:組織實施與居民生活密切相關的社區公共服務,落實人力資源、社會保障、民政、教育、文化體育、衛生健康、科普等領域相關政策。
4、實施綜合管理:健全社區管理和服務機制,推行網格化管理和服務,推進“街社吹哨、部門報到”,建立“接訴即辦”機制,落實轄區內城市管理、人口管理、社會管理等工作,承擔組織領導、推進實施、綜合協調等職責;落實轄區內相關行政事務常態化管理;統籌協調轄區內相關力量,協助做好轄區應急、防汛、防震、防火、防災救災、搶險救援等工作;組織開展群眾監督和社會監督。
5、領導基層自治:組織社區居民、單位參與社區建設和管理,建立黨建引領下的社區居民委員會、業主委員會、物業服務企業協調運行機制,充分調動居民參與積極性,健全黨組織領導的自治、法治、德治相結合的城市基層治理體系。
6、維護安全穩定:承擔轄區平安建設、社會治安綜合治理、公共安全及安全生產監管等相關工作,處理群眾來信來訪,反映社情民意,化解矛盾糾紛。
7、動員社會參與:動員轄區內有關單位、社會組織和社區居民等社會力量參與社區治理,引導駐區單位履行社會責任,整合轄區內各種社會力量為街道社區發展服務。
8、防范化解風險:加強對基層各類組織的政治引領和對居民群眾的教育引導,堅決抵御國內外敵對勢力、邪教組織和非法宗教活動的影響滲透,堅決同削弱和反對黨的領導、干擾和損壞城市社會穩定的行為作斗爭。
9、依法行使行政職權:依據區政府公布的街道“權責清單”,依法行使行政職權,承擔行政職責。
10、完成上級交辦的其他任務:完成區委、區政府交辦的其他任務。保障洪湖鎮經濟社會高質量發展。
鎮設黨政綜合辦事機構:黨政辦公室、黨建工作辦公室、經濟發展辦公室、民政和社會事務辦公室、平安建設辦公室、規劃建設管理環保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室。
鎮設事業機構:農業服務中心、文化服務中心、勞動就業和社會保障服務所、退役軍人服務站、綜合行政執法大隊、產業發展服務中心、建設環保中心。
(二)單位構成。
1、重慶市長壽區洪湖鎮人民政府(本級)。統籌負責紀檢、宣傳、統戰、法制、武裝、編制、人事、民宗僑臺以及綜合協調、文秘等職責;統籌負責基層黨建、群團等職責;統籌負責經濟發展規劃、農村經營管理、經濟社會統計、扶貧開發等職責;統籌負責民政、教育、衛生、計生、文化、體育、社會救助、殘疾人事業、勞動就業、社會保障、老齡事業發展等職責;統籌負責信訪、社會治安綜合治理等職責;統籌負責村鎮規劃、村鎮建設、市政公用、市容環衛、環境保護等職責;統籌負責財政收支、預決算、總會計、惠農資金兌付、財政資金監督檢查、績效評價、村級財務管理等職責;統籌負責安全生產綜合監管、應急管理等職責;承擔消防管理工作任務。
2、重慶市長壽區洪湖鎮新時代文明實踐服務中心。承擔文化、旅游、體育、廣播電視等方面服務工作。
3、重慶市長壽區洪湖鎮便民服務中心(重慶市長壽區洪湖鎮退役軍人服務站)。承擔關系轉接、聯絡接待、困難幫扶、信息采集、情況反映、立功喜報、懸掛光榮牌和“八一”、春節等節日以及重大變故走訪慰問等具體事務,搭建政策咨詢、幫扶援助、溝通聯系、學習交流等活動場所;承擔城鄉居民就業、再就業和農村富余勞動力培訓及轉移、城鄉居民養老保險及合作醫療保險等工作;
4、重慶市長壽區洪湖鎮綜合行政執法大隊。與綜合行政執法辦公室實行統籌運行的機制,集中行使依法授權或委托的農林水利、規劃建設、衛生健康、市容環衛、環境保護、文化旅游、民政、消防管理等領域的行政監督權和行政處罰權。
5、重慶市長壽區洪湖鎮產業發展服務中心。主要承擔農業、林業、水利、畜牧、農村土地流轉等方面技術推廣、服務保障等工作;承擔產業發展、聚商引資等事務性工作。
6、重慶市長壽區洪湖鎮村鎮建設服務中心。主要承擔村鎮規劃、村鎮建設、環境保護、市容、市政、環衛、園林綠化等事務性工作。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2025年年初預算數3458.41萬元,其中:一般公共預算撥款3458.41萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算收入0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年增加185.99萬元,主要是基本收入增加17.88萬元,項目收入增加168.11萬元。
(二)支出預算:2025年年初預算數3458.41萬元,其中:一般公共服務支出984.34萬元,教育支出9.49萬元,社會保障和就業支出400.72萬元,衛生健康支出99.33萬元,農林水支出1860.80萬元,住房保障支出103.73萬元。支出較去年增加185.99萬元,主要是基本支出增加17.88萬元,項目支出增加168.11萬元。
三、部門預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入3458.41萬元,一般公共預算財政撥款支出3458.41萬元,比2024年增加185.99萬元。其中:基本支出2419.43萬元,比2024年增加17.88萬元,主要原因是人員薪資調增等,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出1038.98萬元,比2024年增加168.11萬元,主要原因是一事一議項目預算增加等,主要用于村社區干部報酬、打非工作、一事一議項目等重點工作。
本單位2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2025年“三公”經費預算8.3萬元,比2024年減少9.2萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2024年無變化;公務接待費0萬元,比2024年減少1.5萬元;公務用車運行維護費8.3萬元,比2024年減少7.7萬元;公務用車購置費0萬元,比2024年無變化。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費。2025年一般公共預算財政撥款運行經費437.11萬元,比上年減少58.49萬元,主要原因為臨聘人員經費改列支人員類經費。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2、政府采購情況。本單位2025年無政府采購預算收支。
3、績效目標設置情況。根據預算績效管理要求,我鎮2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款1038.98萬元。其中:一般項目10個,涉及資金1038.98萬元。
4、國有資產占有使用情況。截至2024年12月,所屬各預算單位共有車輛6輛,其中一般公務用車6輛。
六、專業性名詞解釋(納入向社會公開范圍的部門必須填寫)
以下為常見專業名詞解釋,部門應根據實際情況進行解釋和增減。
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
?
部門預算公開聯系人:??聯系方式:??(王宇嘉,電話:023-40731055)



