| [ 索引號 ] | 115002210093046848/2025-00005 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政、金融、審計;財政 | [ 體裁分類 ] | 財政;財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 長壽區(qū)海棠鎮(zhèn) | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-01-24 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-01-24 |
重慶市長壽區(qū)海棠鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊2025年部門預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責。
負責統(tǒng)一行使依法授權(quán)、賦權(quán)或委托本級的行政處罰以及與之相關(guān)的行政檢查和行政強制措施;負責協(xié)調(diào)區(qū)級部門在本轄區(qū)綜合行政執(zhí)法工作的開展,完成區(qū)級交辦的聯(lián)合執(zhí)法工作任務;負責協(xié)助處理涉及綜合行政執(zhí)法的行政復議、行政應訴;辦理基層智治系統(tǒng)交辦轉(zhuǎn)辦的流轉(zhuǎn)事項和多跨協(xié)同事項;完成鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他工作。
(二)單位構(gòu)成。
1. 綜合行政執(zhí)法大隊:負責統(tǒng)一行使依法授權(quán)、賦權(quán)或委托本級的行政處罰以及與之相關(guān)的行政檢查和行政強制措施;負責協(xié)調(diào)區(qū)級部門在本轄區(qū)綜合行政執(zhí)法工作的開展,完成區(qū)級交辦的聯(lián)合執(zhí)法工作任務;負責協(xié)助處理涉及綜合行政執(zhí)法的行政復議、行政應訴;辦理基層智治系統(tǒng)交辦轉(zhuǎn)辦的流轉(zhuǎn)事項和多跨協(xié)同事項;完成鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他工作。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2025年年初預算數(shù)99.06萬元,其中:一般公共預算撥款99.06萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年增加99.06萬元,主要是一般公共預算撥款增加99.06萬元。
(二)支出預算:2025年年初預算數(shù)99.06萬元,其中:一般公共服務支出2萬元,教育支出0.52萬元,社會保障和就業(yè)支出12.50萬元,衛(wèi)生健康支出4.24萬元,農(nóng)林水支出75.41,住房保障支出4.39萬元。支出較去年增加99.06萬元,主要是基本支出增加97.06萬元,項目支出增加2萬元。
三、部門預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入99.06萬元,一般公共預算財政撥款支出99.06萬元,比2024年增加99.06萬元。其中:基本支出97.06萬元,比2024年增加97.06萬元,主要原因是本單位為新增單位,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務支出;項目支出2萬元,比2024年增加2萬元,主要原因是本單位為新增單位,主要用于住戶調(diào)查等重點工作。
重慶市長壽區(qū)海棠鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2025年“三公”經(jīng)費預算0萬元,比2024年減少0萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2024年減少0萬元,主要原因是本年度不存在因公出國(境)事務;公務接待費0萬元,比2024年減少0萬元,主要原因是本年度不存在公務接待事務;公務用車運行維護費0萬元,比2024年減少0萬元,主要原因是本年度不存在公務用車運行維護;公務用車購置費0萬元,比2024年減少0萬元,主要原因是本年度不存在公務用車購置。
五、其他重要事項的情況說明
1、我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3、績效目標設置情況。根據(jù)預算績效管理要求,我單位2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款2萬元。其中:一般項目1個,涉及資金2萬元;重點專項0個,涉及資金0萬元。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月,所屬各預算單位共有車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
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