| [ 索引號 ] | 11500221009303876H/2025-00009 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區江南街道 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-01-24 | [ 發布日期 ] | 2025-01-24 |
重慶市長壽區江南街道便民服務中心(退役軍人服務站)2025年部門預算情況說明
(一)職能職責
1.承擔民生服務板塊相關事務性工作。
2.負責便民服務相關事務性工作,負責城鄉居民就業、再就業和農村富余勞動力培訓及轉移、城鄉居民養老保險及合作醫療保險等的事務性工作。
3.負責退役軍人關系轉接、聯絡接待、困難幫扶、信息采集、情況反映、立功喜報、懸掛光榮牌和節日、重大變故走訪慰問等具體事務性工作,搭建政策咨詢、幫扶援助、溝通聯系、學習交流等活動場所,并組織開展相關活動。
4.辦理基層智治系統交辦轉辦的流轉事項和多跨協同事項。
5.完成街道黨工委、辦事處交辦的其他工作。
(二)單位構成
從預算單位構成看,重慶市長壽區江南街道便民服務中心預算主要包括本單位全部事業編制人員7人經費支出,以及其他應由本部門列報的專項項目資金支出等。2025年本部門編制人數7人,預算編制時實有人數7人。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2025年年初預算數174.09萬元,其中:一般公共預算撥款174.09萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算收入0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年增加174.09萬元,主要是優化江南街道機構設置和人員編制,5個事業單位獨立核算,2025年新增便民服務中心預算單位。
(二)支出預算:2025年年初預算數174.09萬元,其中:一般公共服務支出2萬元,教育支出1萬元,社會保障和就業支出23.11萬元,衛生健康支出7.76萬元,住房保障支出7.97萬元,農林水支出132.26萬元。支出較去年增加174.09 萬元,主要是基本支出增加172.09萬元,項目支出增加2萬元。
三、部門預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入174.09萬元,一般公共預算財政撥款支出174.09萬元,比2024年增加174.09萬元。其中:基本支出172.09萬元,比2024年增加172.09萬元,主要原因是優化江南街道機構設置和人員編制,5個事業單位獨立核算,2025年新增便民服務中心預算單位;縮減公用經費支出等,主要用于在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出2萬元,比2024年增加2萬元,主要原因是縮減公用經費支出,增加特定項目經費等,主要用于打非工作專項經費等重點工作。
2025年政府性基金預算收入0萬元,政府性基金預算支出0萬元,比2024年增加0萬元,主要原因是江南街道產業發展服務中心2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2025年“三公”經費預算0萬元,比2024年增加0萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2024年增加0萬元,主要原因是江南街道便民服務中心未單獨列支“三公”經費科目;公務接待費0萬元,比2024年減少0萬元,主要原因是江南街道便民服務中心未單獨列支“三公”經費科目;公務用車運行維護費0萬元,比2024年增加0萬元,主要原因是江南街道便民服務中心未單獨列支“三公”經費科目;公務用車購置費0萬元,比2024年增加0萬元;主要原因是江南街道便民服務中心未單獨列支“三公”經費科目,無公務用車購置預算支出。
五、其他重要事項的情況說明
1.機關運行經費。我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
2.政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3.績效目標設置情況。根據預算績效管理要求,本單位2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款174.09元。其中:一般項目1個,涉及資金2萬元;重點專項0個,涉及資金0萬元。
4.國有資產占有使用情況。截止2024年12月,所屬各預算單位共有車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
以下為常見專業名詞解釋,部門應根據實際情況進行解釋和增減。
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
部門預算公開聯系人:冉玉玉;聯系方式:023-40726128
附件:1.部門預算批復表(便民服務中心)
??????2.項目績效目標表(便民服務中心)



