| [ 索引號 ] | 11500221009304617A/2025-00005 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區龍河鎮 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-01-24 | [ 發布日期 ] | 2025-01-24 |
重慶市長壽區龍河鎮產業發展服務中心2025年部門預算情況說明
?
一、單位基本情況
(一)職能職責。
負責本轄區產業發展規劃編制和實施、產業培育、產業項目儲備、產業結構調整、產業招商和產業化經營。壯大新型農村集體經濟、農村人居環境整治,負責農業、林業、水利、畜牧、農村土地流轉等方面技術推廣,服務保障、項目建設、脫貧攻堅成果鞏固、鄉村振興等工作。
(二)單位構成。
產業發展服務中心:主要承擔農業、林業、水利、畜牧、農村土地流轉等方面技術推廣,服務保障、項目建設、脫貧攻堅成果鞏固、鄉村振興等工作。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2025年年初預算數814.63萬元,其中:一般公共預算撥款814.63 萬元,政府性基金預算撥款 0萬元,國有資本經營預算收入0 萬元,事業收入 0萬元,事業單位經營收入 0萬元,其他收入 0萬元。收入較去年增加 814.63萬元,主要是本年度政府機構改革,本部門為新增部門。
(二)支出預算:2025年年初預算數 814.63萬元,其中:一般公共服務支出0 萬元,教育支出2.54 萬元,社會保障和就業支出 115.58萬元,衛生健康支出23.65 萬元,農林水支出651.26 萬,住房保障支出21.59萬元。支出較去年增加 814.63萬元,主要是本年度政府機構改革,本部門為新增部門。
三、部門預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入 814.63 萬元,一般公共預算財政撥款支出 814.63萬元,比2024年增加814.63 萬元。其中:基本支出 522.63 萬元,比2024年增加522.63 萬元,主要原因是本年度政府機構改革,本部門為新增部門。主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出 292 萬元,比2024年增加292 萬元,主要原因是本年度政府機構改革,本部門為新增部門。
重慶市長壽區龍河鎮產業發展服務中心2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2025年“三公”經費預算 0 萬元。
五、其他重要事項的情況說明
1、我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
2、績效目標設置情況。根據預算績效管理要求,我單位2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款292萬元。其中:一般項目2個,涉及資金292萬元。
3、國有資產占有使用情況。截止2024年12月,所屬各預算單位共有車輛 5輛,其中特種專業技術用車5 輛。
六、專業性名詞解釋
以下為常見專業名詞解釋,部門應根據實際情況進行解釋和增減。
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
?
部門預算公開聯系人:曾召容??聯系方式:023-40851109??



