| [ 索引號 ] | 11500221MB0T34936A/2025-00018 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 其他 | [ 體裁分類 ] | 其他 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區菩提街道 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-01-24 | [ 發布日期 ] | 2025-01-24 |
重慶市長壽區菩提街道便民服務中心(退役軍人服務站)2025年部門預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責。
1.承擔民生服務板塊相關事務性工作。
2.負責便民服務相關事務性工作,負責城鄉居民就業、再就業和農村富余勞動力培訓及轉移、城鄉居民養老保險及合作醫療保險等的事務性工作。
3.負責退役軍人關系轉接、聯絡接待、困難幫扶、信息采集、情況反映、立功喜報、懸掛光榮牌和節日、重大變故走訪慰問等具體事務性工作,搭建政策咨詢、幫扶援助、溝通聯系、學習交流等活動場所,并組織開展相關活動。
4.辦理基層智治系統交辦轉辦的流轉事項和多跨協同事項。
5.完成街道黨工委、辦事處交辦的其他工作。
(二)單位構成。
設置1個事業單位,即:重慶市長壽區菩提街道便民服務中心(退役軍人服務站)。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2025年年初預算數351.51萬元,其中:一般公共預算撥款351.51萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算收入0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年增加351.51萬元,主要是一般公共預算撥款增加351.51萬元。
(二)支出預算:2025年年初預算數351.51萬元,其中:一般公共服務支出4.5萬元,教育支出1.82萬元,社會保障和就業支出45.74萬元,衛生健康支出14.75萬元,農林水支出270.1萬元,住房保障支出14.58萬元。支出較去年增加351.51萬元,主要是基本支出增加347.01萬元,項目支出增加4.5萬元。
三、部門預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入351.51萬元,一般公共預算財政撥款支出351.51萬元,比2024年增加351.51萬元。其中:基本支出347.01萬元,比2024年增加347.01萬元,主要原因是機構編制改革后新增本賬套用于單獨核算本單位資金,主要用于保障我單位在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出4.5萬元,比2024年增加4.5萬元,主要原因是機構編制改革后新增本賬套用于單獨核算本單位資金,主要用于打非等重點工作。
我單位2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
我單位2025年無“三公”經費預算。
五、其他重要事項的情況說明
1.我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
2.政府采購情況。我單位2025年無政府采購預算安排。
3.績效目標設置情況。根據預算績效管理要求,我單位2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款4.5萬元。其中:一般項目1個,涉及資金4.5萬元;重點專項0個,涉及資金0萬元。
4.國有資產占有使用情況。截至2024年12月,所屬各預算單位共有車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
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部門預算公開聯系人:王霞??聯系方式:023-81881943



