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重慶市長(zhǎng)壽區(qū)石堰鎮(zhèn)人民政府

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[ 索引號(hào) ] 11500221009304668J/2024-00020 [ 發(fā)文字號(hào) ]
[ 主題分類 ] 財(cái)政 [ 體裁分類 ] 其他
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 長(zhǎng)壽區(qū)石堰鎮(zhèn) [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2024-10-17 [ 發(fā)布日期 ] 2024-10-17

重慶市長(zhǎng)壽區(qū)石堰鎮(zhèn)人民政府2023年度決算公開說明

日期:2024-10-17


一、部門基本情況

(一)職能職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行黨和國家的路線方針、政策以及市、區(qū)關(guān)于街鎮(zhèn)工作方面的指示,制定具體的管理辦法并組織實(shí)施,負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)濟(jì)社會(huì)統(tǒng)計(jì)、扶貧開發(fā)、農(nóng)村經(jīng)營管理;

2.指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)村(居)的工作,支持、幫助村(居)民委員會(huì)加強(qiáng)思想、組織、制度建設(shè),向上級(jí)人民政府和有關(guān)部門及時(shí)反映群眾的意見、建議和要求;

3.抓好村(居)文化建設(shè),開展文明單位建設(shè)活動(dòng),組織群眾開展經(jīng)常性的文化、娛樂、體育活動(dòng);

4.負(fù)責(zé)轄區(qū)平安穩(wěn)定工作,做好人民調(diào)解、治安保衛(wèi)工作,加強(qiáng)對(duì)違法青少年的幫教轉(zhuǎn)化,保護(hù)老人、婦女、兒童的合法權(quán)益;

5.協(xié)助有關(guān)部門做好轄區(qū)民政、教育、衛(wèi)生、計(jì)生、老齡事業(yè)發(fā)展、文化、體育、社會(huì)救助、殘疾人事業(yè)、勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì)保障、社區(qū)建設(shè)管理、自治組織建設(shè)、物業(yè)管理工作;

6.做好轄區(qū)國防教育、民兵訓(xùn)練和公民服兵役工作;

7.負(fù)責(zé)在轄區(qū)開展普法教育工作,做好民事調(diào)解,開展法律咨詢、信訪、服務(wù)等工作,維護(hù)居民的合法權(quán)益,社會(huì)治安綜合治理、防范和處理邪教,搞好轄區(qū)內(nèi)社會(huì)管理綜合治理工作;

8.負(fù)責(zé)本轄區(qū)的村鎮(zhèn)規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設(shè)、市政公用、市容環(huán)衛(wèi)、環(huán)境保護(hù)工作;

9.負(fù)責(zé)本轄區(qū)的綜合執(zhí)法工作,農(nóng)林水利、規(guī)劃建設(shè)、環(huán)境保護(hù)、衛(wèi)生健康、文化旅游、民政管理、消防管理等領(lǐng)域的行政執(zhí)法權(quán),維護(hù)轄區(qū)的良好秩序;

10.負(fù)責(zé)研究轄區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的規(guī)劃,道路交通建設(shè)、違法建筑整治等,協(xié)助有關(guān)部門抓好安全生產(chǎn)工作;

11.配合有關(guān)部門做好轄區(qū)內(nèi)的三防、搶險(xiǎn)、救災(zāi)、安全生產(chǎn)檢查等工作;

12.負(fù)責(zé)財(cái)政收支、預(yù)決算、財(cái)務(wù)管理、惠農(nóng)資金兌付等工作;

13.承辦上級(jí)交辦的其他工作。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

重慶市長(zhǎng)壽區(qū)石堰鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、民政和社會(huì)事務(wù)辦公室、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財(cái)政辦公室、應(yīng)急管理辦公室。下設(shè)機(jī)構(gòu)7個(gè),分別是石堰鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、石堰鎮(zhèn)文化服務(wù)中心、石堰鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所、石堰鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站、石堰鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)與綜合行政執(zhí)法辦公室、石堰鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心、石堰鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心。

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2023年度收入總計(jì)4634.06萬元,支出總計(jì)4634.06萬元。收支較上年決算數(shù)減少1980.08萬元,下降29.94%,主要原因是落實(shí)過緊日子要求,大幅減少設(shè)施項(xiàng)目支出。

2.收入情況。2023年度收入合計(jì)4634.06萬元,較上年決算數(shù)減少1980.08萬元,下降29.94%,主要原因是落實(shí)過緊日子要求,項(xiàng)目建設(shè)方面與上年相比資金投入有所減少。其中:財(cái)政撥款收入4634.06萬元,占100.00%;事業(yè)收入0.00萬元,占0.00%;經(jīng)營收入0.00萬元,占0.00%;其他收入0.00萬元,占0.00%。此外,使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計(jì)4634.06萬元,較上年決算數(shù)減少1980.08萬元,下降29.94%,主要原因是落實(shí)過緊日子要求,大幅減少設(shè)施項(xiàng)目支出。其中:基本支出2231.91萬元,占48.16%;項(xiàng)目支出2402.16萬元,占51.84%;經(jīng)營支出0.00萬元,占0.00%。此外,結(jié)余分配0.00萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,0,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。

(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)4634.06萬元。與2022年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少1980.08萬元,下降29.94%。主要原因是落實(shí)過緊日子要求,大幅減少設(shè)施項(xiàng)目支出。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4203.06萬元,較上年決算數(shù)減少1611.08萬元,下降27.71%。主要原因是落實(shí)過緊日子要求,項(xiàng)目建設(shè)方面與上年相比資金投入有所減少。較年初預(yù)算數(shù)增加606.07萬元,增長(zhǎng)16.85%。主要原因是本年度人員增減導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)變動(dòng)。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4203.06萬元,較上年決算數(shù)減少1611.08萬元,下降27.71%。主要原因是基本建設(shè)類項(xiàng)目預(yù)算支出減少。較年初預(yù)算數(shù)增加606.07萬元,增長(zhǎng)16.85%。主要原因是年中追加人員預(yù)算和項(xiàng)目預(yù)算。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,0,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。

4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

(1)一般公共服務(wù)支出1011.71萬元,占24.07%,較年初預(yù)算數(shù)減少48.63萬元,下降4.59%,主要原因是按照有關(guān)要求,厲行節(jié)約辦一切事業(yè),大力壓減一般性支出,重點(diǎn)壓減機(jī)關(guān)公用經(jīng)費(fèi)中的非急需非剛性支出。

(2)教育支出18.63萬元,占0.44%,較年初預(yù)算數(shù)減少7.95萬元,下降29.91%,厲行節(jié)約辦一切事業(yè),大力壓減一般性支出,壓減教育培訓(xùn)等項(xiàng)目支出中的非急需非剛性支出。

(3)社會(huì)保障和就業(yè)支出618.50萬元,占14.72%,較年初預(yù)算數(shù)增加101.95萬元,增長(zhǎng)19.74%,主要原因是年中人員增加和工資調(diào)標(biāo)導(dǎo)致保險(xiǎn)和職業(yè)年金支出增加。

(4)衛(wèi)生健康支出201.22萬元,占4.79%,較年初預(yù)算數(shù)增加85.04萬元,增長(zhǎng)73.20%,主要原因是年中人員增加和工資調(diào)標(biāo)導(dǎo)致醫(yī)療保險(xiǎn)增加。

(5)節(jié)能環(huán)保支出10.49萬元,占0.25%,較年初預(yù)算數(shù)無增減,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。

(6)城鄉(xiāng)社區(qū)支出163.17萬元,占3.88%,較年初預(yù)算數(shù)增加155.17萬元,增長(zhǎng)1939.63%,主要原因是政府臨聘人員工資年初預(yù)算未納入城鄉(xiāng)社區(qū)支出,決算時(shí)將其納入了城鄉(xiāng)社區(qū)支出。

(7)農(nóng)林水支出2058.06萬元,占48.97%,較年初預(yù)算數(shù)增加321.50萬元,增長(zhǎng)18.51%,主要原因是農(nóng)林水項(xiàng)目增加。

(8)住房保障支出121.28萬元,占2.89%,較年初預(yù)算數(shù)無增減,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。

(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

?2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出2231.91萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)1871.59萬元,較上年決算數(shù)增加110.46萬元,增長(zhǎng)6.27%,主要原因是年中人員增加和工資調(diào)標(biāo)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津補(bǔ)貼、基礎(chǔ)績(jī)效工資、養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、醫(yī)療保險(xiǎn)等。公用經(jīng)費(fèi)360.31萬元,較上年決算數(shù)減少459.76萬元,下降56.06%,主要原因是從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)的開支以及縮緊差旅費(fèi)的報(bào)銷等。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)等。

(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入431.00萬元,較上年決算數(shù)減少369.00萬元,下降46.13%,主要原因是項(xiàng)目資金投入減少。本年支出431.00萬元,較上年決算數(shù)減少369.00萬元,下降46.13%,主要原因是項(xiàng)目資金支出減少。

(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)9.05萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少15.95萬元,下降63.80%,主要原因是按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)的開支,如公務(wù)接待、其他交通費(fèi)用、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等嚴(yán)格控制支出。較上年支出數(shù)減少1.45萬元,下降13.81%,主要原因是一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi),全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降;二是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定,公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降;三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付,公務(wù)接待費(fèi)大幅下降;四是進(jìn)一步規(guī)范因公出國(境)活動(dòng),今年未安排人員出國出訪。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2023年度本部門因公出國(境)費(fèi)用0.00萬元。費(fèi)用支出0,主要原因是本單位2023年度未發(fā)生因公出國(境)費(fèi)用支出。較上年支出數(shù)無增減,主要原因是本單位2023年度未發(fā)生因公出國(境)費(fèi)用支出。

公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元。費(fèi)用支出0,主要原因是本單位2023年度未發(fā)生公務(wù)用車購置費(fèi)用支出較上年支出數(shù)無增減,主要原因是本單位2023年度未發(fā)生公務(wù)用車購置費(fèi)用支出

?公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.05萬元,主要用于公務(wù)車市內(nèi)因公出行、下鄉(xiāng)開展各項(xiàng)工作所開支的燃油費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少15.95萬元,下降63.80%,主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,按照只減不增的要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi),嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定。較上年支出數(shù)減少0.95萬元,下降9.50%,主要原因是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定,嚴(yán)禁公車私用,降低公車運(yùn)行維護(hù)成本。

?公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元,費(fèi)用支出0,主要原因是本單位2023年度未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)支出。較上年支出數(shù)減少0.50萬元,下降100.00%,主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,按照只減不增的要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi),嚴(yán)格遵守公務(wù)接待范圍和接待標(biāo)準(zhǔn),我單位接待一律在本單位食堂用餐。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

? 2023年度本部門因公出國(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為3輛;國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2023年本部門人均接待費(fèi)0元,車均購置費(fèi)0萬元,車均維護(hù)費(fèi)3.02萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

? (一)財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

? 本年度會(huì)議費(fèi)支出0.35萬元,較上年決算數(shù)減少15.65萬元,下降97.81%,主要原因是落實(shí)過緊日子要求,非必要不開會(huì)或者直接線上開會(huì),會(huì)議費(fèi)支出變小。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出20.76萬元,較上年決算數(shù)增加10.03萬元,增長(zhǎng)93.48%,主要原因是外出學(xué)習(xí)培訓(xùn)人員增加。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出226.09萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支單位辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、業(yè)務(wù)委托費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)減少28.91萬元,下降11.34%,主要原因是公用經(jīng)費(fèi)支出嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行,減少不必要支出

(三)國有資產(chǎn)占用情況說明

? 截至2023年12月31日,本部門共有車輛4輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車4輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

(四)政府采購支出情況說明

? 2023年度本部門政府采購支出總額1357.42萬元,其中:政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出790.60萬元、政府采購服務(wù)支出566.82萬元。授予中小企業(yè)合同金額1357.42萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中:授予小微企業(yè)合同金額898.60萬元,占政府采購支出總額的66.20 %。主要用于采購工程項(xiàng)目。

 五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我單位對(duì)部門整體和27個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng),涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出資金2402.16萬元。我單位以委托第三方出具報(bào)告的方式開展績(jī)效評(píng)價(jià)0項(xiàng),涉及資金0萬元。

(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果

績(jī)效自評(píng)結(jié)果詳見附件2023年度績(jī)效自評(píng)公開表(《部門整體績(jī)效自評(píng)表》、《項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果匯總表》、《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》)。

(三)財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)情況

區(qū)財(cái)政局未委托第三方對(duì)我單位開展績(jī)效評(píng)價(jià)。

?六、專業(yè)名詞解釋

以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄,僅供參考,

(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

?(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

?(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

?(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

?(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

?(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

?(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

?(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

?(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

?(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

?(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

?(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

?(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

?(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

?(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

?(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:

重慶市長(zhǎng)壽區(qū)石堰鎮(zhèn)人民政府

023-40822381


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