| [ 索引號(hào) ] | 11500221009304668J/2025-00003 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 長壽區(qū)石堰鎮(zhèn) | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-01-24 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-01-24 |
重慶市長壽區(qū)石堰鎮(zhèn)人民政府(本級(jí))2025年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
1.統(tǒng)籌負(fù)責(zé)“一中心四板塊一網(wǎng)格”基層智治體系的建設(shè)、正常運(yùn)行相關(guān)工作;負(fù)責(zé)基層治理一體化智治平臺(tái)的建設(shè)、管理、維護(hù);統(tǒng)籌數(shù)字重慶建設(shè)。
2.統(tǒng)籌負(fù)責(zé)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)的日常運(yùn)轉(zhuǎn)、綜合協(xié)調(diào)、督查督辦、機(jī)要保密、值班值守、政務(wù)信息、政務(wù)公開、政務(wù)服務(wù)、文秘檔案、機(jī)關(guān)事務(wù)管理、后勤保障。
3.統(tǒng)籌負(fù)責(zé)黨的建設(shè)、紀(jì)檢、組織、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、社會(huì)工作、政法、改革、網(wǎng)絡(luò)安全與信息化、機(jī)構(gòu)編制、離退休干部、人事、民宗僑臺(tái)、人大、政協(xié)聯(lián)絡(luò)、群團(tuán)等工作。
4.統(tǒng)籌負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)、農(nóng)業(yè)農(nóng)村和鄉(xiāng)村振興、財(cái)政管理、內(nèi)部審計(jì)、公共資源交易、公平競爭環(huán)境建設(shè)、市場主體培育服務(wù)、科技、水利、林業(yè)、交通運(yùn)輸、村鎮(zhèn)規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設(shè)、征地拆遷、市政公用、市容環(huán)衛(wèi)、園林綠化、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、供銷合作等工作;統(tǒng)籌發(fā)展壯大新型農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)。
5.統(tǒng)籌負(fù)責(zé)基層政權(quán)建設(shè)、民政、社會(huì)救助、老齡、衛(wèi)生健康、殘疾人事業(yè)、勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì)保障、醫(yī)療保障、擁軍優(yōu)屬等工作。
6.統(tǒng)籌負(fù)責(zé)社會(huì)治安綜合治理、國家安全、防范和處理邪教、法治建設(shè)、人民武裝、應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管、消防管理、市場監(jiān)督管理。信訪穩(wěn)定、人民調(diào)解等工作。
(二)單位構(gòu)成
重慶市長壽區(qū)石堰鎮(zhèn)人民政府設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):黨的建設(shè)辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、民生服務(wù)辦公室、平安法治辦公室。
二、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)2,368.99萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款2,368.99萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年減少13.94萬元,主要是社會(huì)保障和就業(yè)支出經(jīng)費(fèi)預(yù)算撥款減少。
(二)支出預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)2,368.99萬元,其中:一般公共服務(wù)支出1,118.94萬元,教育支出3.89萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出224.73萬元,衛(wèi)生健康支出54.89萬元,農(nóng)林水支出906.1萬元;住房保障支出60.44萬元。支出較去年減少13.94萬元,主要是基本支出減少150.75萬元,項(xiàng)目支出增加136.81萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2,368.99萬元,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,368.99萬元,比2024年增加13.94萬元。其中:基本支出1,274.89萬元,比2024年減少150.75萬元,主要原因是社會(huì)保障和就業(yè)支出、?行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出等減少;項(xiàng)目支出1,094.10萬元,比2024年增加136.81萬元,主要原因是一般行政管理事務(wù)增加等,主要用于老黨員生活補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)等重點(diǎn)工作。
重慶市長壽區(qū)石堰鎮(zhèn)人民政府本級(jí)2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算30.00萬元,與2024年持平。其中:因公出國(境)費(fèi)用0萬元,公務(wù)接待費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30.00萬元,公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)251.66萬元,比上年增加27.08萬元,主要原因?yàn)楣?huì)經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)增加。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
2.政府采購情況。本年度無政府采購預(yù)算額度。
3.績效目標(biāo)設(shè)置情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我鎮(zhèn)2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款1,094.10萬元。其中:一般項(xiàng)目5個(gè),涉及資金1,094.10萬元;重點(diǎn)專項(xiàng)0個(gè),涉及資金0萬元。
4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月,所屬各預(yù)算單位共有車輛8輛,其中一般公務(wù)用車3輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車4輛。2025年一般公共預(yù)算無安排購置車輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
(四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
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部門預(yù)算公開聯(lián)系人:秦瑜? 聯(lián)系方式:023-40822381?



