| [ 索引號 ] | 11500221009304668J/2025-00006 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區石堰鎮 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-01-24 | [ 發布日期 ] | 2025-01-24 |
重慶市長壽區石堰鎮綜合行政執法大隊2025年部門預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責
承擔平安法治板塊相關事務性工作;負責統一行使依法授權、賦權或委托本級的行政處罰以及與之相關的行政檢查和行政強制措施;負責協調區級部門在本轄區綜合行政執法工作的開展;負責完成區級交辦的聯合執法工作任務;負責協助處理涉及綜合行政執法的行政復議、行政應訴;辦理基層智治系統交辦轉辦的流轉事項和多跨協同事項;完成鎮黨委、政府交辦的其他工作。
(二)單位構成
石堰鎮綜合行政執法大隊性質屬事業單位。本單位核定事業編制5名,其中單位領導職數2名(隊長1名,副隊長1名)。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2025年年初預算數105.18萬元,其中:一般公共預算撥款105.18萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算收入0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年增加105.18萬元,主要原因是機構改革,2025年實行單獨預算。
(二)支出預算?:2025年年初預算數105.18萬元,其中:一般公共服務支出8萬元,教育支出0.54萬元,社會保障和就業支出13.01萬元,衛生健康支出4.37萬元,農林水支出74.71萬元,住房保障支出4.55萬元。支出較去年增加105.18萬元,主要原因是機構改革,2025年實行單獨預算。
三、部門預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入105.18萬元,一般公共預算財政撥款支出105.18萬元,比2024年增加105.18萬元。其中:基本支出97.18萬元,比2024年增加97.18萬元,主要原因是機構改革,2025年實行單獨預算,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出8萬元,比2024年增加8萬元,主要原因是機構改革,2025年實行單獨預算,主要用于住戶調查專項工作。
重慶市長壽區石堰鎮綜合行政執法大隊2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
重慶市長壽區石堰鎮綜合行政執法大隊無“三公”經費預算。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費。我單位不在機關運行經費統計范圍之內。??????????
2、政府采購情況。本單位政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算? 萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3、績效目標設置情況。根據預算績效管理要求,我鎮2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款8萬元。其中:一般項目1個,涉及資金8萬元;重點專項0個,涉及資金0萬元。
4、國有資產占有使用情況。截至2024年12月,所屬各預算單位共有車輛0輛。2025年一般公共預算無安排購置車輛。
六、專業性名詞解釋
以下為常見專業名詞解釋,部門應根據實際情況進行解釋和增減。
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
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