| [ 索引號 ] | 115002210093048792/2025-00006 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區萬順鎮 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-01-24 | [ 發布日期 ] | 2025-01-24 |
重慶市長壽區萬順鎮人民政府村鎮建設服務中心2025年部門預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責
1.執行本級人民代表大會決議以及上級國家行政機關的決定和命令;
2.執行全鎮的社會和經濟發展計劃、預算,管理本鎮內的經濟、教育、科技、文化、體育事業和移民開發等事務性工作;
3.保護社會主義的全民所有財產和勞動群眾集體所有財產,保護公民私人所有的合法財產,維護社會秩序,保障公民的人身權利、民主權利和其他權利;
4.保護各種經濟組織的合法權益;
5.貫徹執行黨和國家的民族宗教政策,保障少數民族的權利和尊重少數民族的風俗習慣,尊重民族宗教信仰;
6.保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、婚姻自由等各項權利;
7.辦理上級人民政府交辦的其他事項。
(二)機構設置
村鎮建設服務中心。負責村鎮建設服務、生態環境保護、征地拆遷、交通建設、市容、市政、環衛、園林綠化等事務性工作。負責指導社區業主委員會管理、物業管理等事務性工作。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2025年年初預算數91.24萬元,其中:一般公共預算撥款91.24萬元。收入較去年增加91.24萬元,主要原因是去年所有事業單位預算收支都在農服中心,今年各事業單位分開預算。
(二)支出預算:2025年年初預算數91.24萬元,其中:一般公共服務支出2萬元,教育支出0.47萬元,社會保障和就業支出10.86萬元,衛生健康支出3.71萬元,農林水支出70.21萬元,住房保障支出3.99萬元。支出較去年增加91.24萬元,主要原因是去年所有事業單位預算收支都在農服中心,今年各事業單位分開預算。
三、部門預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入91.24萬元,一般公共預算財政撥款支出91.24萬元,比2024年增加91.24萬元。其中:基本支出89.24萬元,比2024年增加89.24萬元,主要原因是去年所有事業單位預算收支都在農服中心,今年各事業單位分開預算;項目支出2萬元,比2024年增加2萬元,主要原因是去年所有事業單位預算收支都在農服中心,今年各事業單位分開預算。
萬順鎮人民政府村鎮建設服務中心2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
萬順鎮人民政府村鎮建設服務中心2025年無“三公”經費預算安排。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費。我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
(二)政府采購情況。我單位2025年無政府采購預算支出。
(三)績效目標設置情況。根據預算績效管理要求,我鎮2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款2萬元。其中:一般性項目1個,涉及資金2萬元;重點專項0個,涉及資金0萬元。
(四)國有資產占有使用情況。截至2024年12月,我單位共有車輛0輛,其中一般公務用車0輛。2025年一般公共預算未安排購置車輛。
六、專業性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出
(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
部門預算公開聯系人:鄭旭???聯系方式:023-40746444



