| [ 索引號 ] | 11500221009304414M/2025-00001 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區晏家街道 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-01-24 | [ 發布日期 ] | 2025-01-24 |
重慶市長壽區晏家街道辦事處2025年部門預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責。
街道堅持促進經濟發展、增加居民收入,強化公共服務、著力改善民生,加強社會管理、維護轄區穩定,推進基層民主、促進社區和諧。做好公共服務、公共管理、公共安全,優化基本公共服務配置資源,為經濟社會發展提供良好的公共環境。
(二)單位構成。
街道設置1個綜合辦事機構:基層治理綜合指揮室;設置4個內設機構:黨的建設辦公室、經濟發展辦公室、民生服務辦公室、平安法治辦公室;統一設置2個事業單位:便民服務中心(退役軍人服務站)、綜合行政執法大隊;因地制宜設置3個事業單位:產業發展服務中心、新時代文明實踐服務中心、村鎮建設服務中心。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2025年年初預算數5061.86萬元,其中:一般公共預算撥款5061.86萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算收入0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年增加165.23萬元,主要是人員經費和公用經費減少98.66萬元,項目經費增加263.89萬元,因此收入較去年增加165.23萬元。
(二)支出預算:2025年年初預算數5061.86萬元,其中:一般公共服務支出1423.9萬元,教育支出13.41萬元,社會保障和就業支出573.05萬元,衛生健康支出144.99萬元,住房保障支出144.1萬元,農林水支出2762.41萬元。支出較去年增加165.23萬元,主要是基本支出減少98.66萬元,項目支出增加263.89萬元。
三、部門預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入5061.86萬元,一般公共預算財政撥款支出5061.86萬元,比2024年增加165.23萬元。其中:基本支出3444.62萬元,比2024年減少98.66萬元,主要原因是人員經費減少111.42萬元、公用經費增加12.75萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出1617.24萬元,比2024年增加263.89萬元,主要原因是由于增加了農業農村建設費用以及老黨員生活補貼,主要用于城市更新建設、農業農村發展、民生服務等重點工作。
2025年政府性基金預算收入0萬元,政府性基金預算支出0萬元,比2024年增加0萬元,主要原因是長壽區晏家街道辦事處2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2025年“三公”經費預算12.95萬元,比2024年減少0.05萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2024年減少0萬元,主要原因是無此項預算;公務接待費0萬元,比2024年減少0萬元,主要原因是無此項預算;公務用車運行維護費12.95萬元,比2024年減少0.05萬元,主要原因是根據上年度的維修支出預算此項目,目前公車較新維修支出較少;公務用車購置費0萬元,比2024年減少0萬元,主要原因是無此項預算。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費。2025年一般公共預算財政撥款運行經費529.51萬元,比上年減少95.45萬元,主要原因為辦公設備購置、辦公費用等減少。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3、績效目標設置情況。根據預算績效管理要求,我街道2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款1617.24萬元。其中:一般項目10個,涉及資金1617.24萬元;重點專項0個,涉及資金0萬元。
4、國有資產占有使用情況。截止2024年12月,所屬各預算單位共有車輛3輛,其中一般公務用車3輛、執勤執法用車0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
以下為常見專業名詞解釋,部門應根據實際情況進行解釋和增減。
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
部門預算公開聯系人:張圻???????聯系方式:023-40713770



