| [ 索引號 ] | 11500221009304676D/2025-00013 | [ 發(fā)文字號 ] | 云臺府發(fā)〔2025〕9號 |
| [ 主題分類 ] | 財政、金融、審計 | [ 體裁分類 ] | 財政 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 長壽區(qū)云臺鎮(zhèn) | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-01-24 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-01-24 |
重慶市長壽區(qū)云臺鎮(zhèn)便民服務中心(退役軍人服務站)2025年部門預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責
1.承擔民生服務板塊相關事務性工作。負責便民服務相關事務性工作,負責城鄉(xiāng)居民就業(yè)、再就業(yè)和農村富余勞動力培訓及轉移、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險及合作醫(yī)療保險等的事務性工作;負責退役軍人關系轉接、聯絡接待、困難幫扶、信息采集、情況反映、立功喜報、懸掛光榮牌和節(jié)日、重大變故走訪慰問等具體事務性工作,搭建政策咨詢、幫扶援助、溝通聯系、學習交流等活動場所,并組織開展相關活動;辦理基層智治系統(tǒng)交辦轉辦的流轉事項和多跨協(xié)同事項;完成鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他工作。
(二)單位構成
鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位1個:便民服務中心(退役軍人服務站),于2024年7月機構改革新成立。
本單位實有在編人員6人,其中:事業(yè)人員6人。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2025年年初預算數141.7萬元,其中:一般公共預算撥款141.7萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。本單位于2024年7月機構改革新成立,2025年開始編制預算。
(二)支出預算:2025年年初預算數141.7萬元,其中:一般公共服務支出1萬元,教育支出0.71萬元,社會保障和就業(yè)支出16.67萬元,衛(wèi)生健康支出5.67萬元,農林水支出111.64萬元,住房保障支出6.02萬元。
三、部門預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入141.7萬元,一般公共預算財政撥款支出141.7萬元。其中:基本支出140.7萬元;項目支出1萬元。
本年度無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
本年度無“三公”經費預算。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費。2025年一般公共預算財政撥款運行經費20.04萬元。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2、政府采購情況。本年度暫無采購計劃。
3、績效目標設置情況。根據預算績效管理要求,我鎮(zhèn)2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款1萬元。無重點專項項目。其中:一般性項目1個,涉及資金1萬元。項目支出績效目標申報表見附件。
4、國有資產占有使用情況。本單位不涉及國有資產占有使用情況,辦公用房、用車統(tǒng)一納入鎮(zhèn)本級管理。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
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部門預算公開聯系人:周相岑 ?聯系電話:023-40826221



