| [ 索引號(hào) ] | 11500221MB19243873/2025-00002 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政、金融、審計(jì);財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 長壽區(qū)信訪辦 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-01-24 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-01-24 |
重慶市長壽區(qū)信訪辦公室 (本級(jí))2025年部門預(yù)算情況說明
重慶市長壽區(qū)信訪辦公室
2025年單位預(yù)算情況說明?
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)。長壽區(qū)信訪辦公室是區(qū)政府工作部門,主要負(fù)責(zé)接待和處理群眾來信來訪事項(xiàng);綜合分析研判信訪信息,開展調(diào)查研究,提出改進(jìn)工作、完善政策、給予處分的建議;負(fù)責(zé)人民建議征集工作;負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)送、交辦信訪事項(xiàng),督促檢查重要信訪事項(xiàng)的處理和落實(shí);協(xié)調(diào)處理跨地區(qū)、跨部門、跨行業(yè)的重要信訪事項(xiàng)及群眾到非接待場所的上訪行為;推廣各地區(qū)、各部門信訪先進(jìn)工作經(jīng)驗(yàn);負(fù)責(zé)開展信訪事項(xiàng)的復(fù)查、復(fù)核工作。
????(二)單位構(gòu)成。長壽區(qū)信訪辦公室本級(jí)機(jī)關(guān)由綜合科、接訪科、信息科、群工科、信訪穩(wěn)定科5個(gè)職能科室組成。
二、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)706.03萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款706.03萬元,收入較去年減少40.14萬元,主要是基本支出和項(xiàng)目支出減少。
(二)支出預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)706.03萬元,其中:一般公共服務(wù)594.12萬元,教育1.89萬元,社會(huì)保障和就業(yè)62.7萬元,衛(wèi)生健康支出20.94萬元,住房保障26.37萬元。支出較去年減少40.14萬元,主要是基本支出和項(xiàng)目支出減少。
三、部門預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入706.03萬元,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出706.03萬元,比2024年減少40.14萬元。其中:基本支出396.03萬元,比2024年減少28.14萬元,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)減少,主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等,保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出;項(xiàng)目支出310萬元,比2024年減少12萬元,主要原因是按照上級(jí)文件精神各部門項(xiàng)目支出預(yù)算壓減。
重慶市長壽區(qū)信訪辦公室2025年未使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算8萬元,比2024年減少5萬元。其中:因公出國(境)費(fèi)用0萬元,與2024年保持一致;公務(wù)接待費(fèi)0萬元,比2024年減少5萬元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8萬元,比與2024年保持一致;公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,與2024年保持一致。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)58.86萬元,比上年減少3.7萬元,主要原因是嚴(yán)格落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定精神”和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
(二)政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額8萬元:政府采購貨物預(yù)算8萬元。其中一般公共預(yù)算撥款政府采購8萬元:政府采購貨物預(yù)算8萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
(三)績效目標(biāo)設(shè)置情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我辦2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款310萬元。其中:一般性項(xiàng)目2個(gè),涉及資金310萬元;重點(diǎn)專項(xiàng)0個(gè),涉及資金0萬元。績效目標(biāo)申報(bào)表見附件。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月,所屬各預(yù)算單位共有車輛2輛,其中一般公務(wù)用車2輛。2025年一般公共預(yù)算未安排購置車輛。
?六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
(四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
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部門預(yù)算公開聯(lián)系人:陳小娟??????聯(lián)系方式:??(電話:023-40661196)



